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1、08年县稽核审计部上半年工作总结XX年是我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年,农村合作银行的组建工作,已付诸实施。其次次创业的号角已再次全面吹响,在这半年里,稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作支配看法,快速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规遵守法律经营、内限制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片,不留死角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责任,增加
2、了稽核工作责任心;二是年初制定了XX年稽核审计工作支配看法,对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹支配,作到稽核审计工作年度有总体支配看法,季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确;三是实行月度例会制度,每月对每个人检查任务完成状况进行集中汇报,查漏补缺,并根据工作开展状况严格考核兑现。二、规范检查行为,细化检查内容。一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员仔细学习,娴熟驾驭运用指导稽核审计工作,根据农村信用社稽核审计工作管理方法和农村信用社稽核审计工作质量限制方法规范稽核检查程序,从编制稽核工作实施方案、下发稽
3、核通知到现场检查,现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书,规范了稽核审计工作流程,同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案,加强了稽核档案管理工作;二是对各项检查内容根据“作业式、格式化”进行列表细化,从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、平安保卫工作、内限制度执行以及业务经营真实性等具体制定稽核方案和稽核检查表格,依照稽核方案和检查表逐项开展检查,使稽核检查工作不留死角、不留真空;三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象,与联社部门磋商,牵头统一了各类登记簿,印制J农村信用社内控管理登记簿一览表,发到各网点,
4、统一了制式、规范登记内容和要求,达到了统一规范。三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部根据联社及上级支配分别开展了XX年度会计决算专项稽核,迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了XX年度会计决算真实性大检查,迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查,对XX年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入,超前运作,组织人力全面进行检查,确保真实、精确;二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范,稽核人员进一步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力利用两个月的时间,全面完成全县XX个社(部)的序时稽核工作,查处
5、了部分信用社违规违纪问题,对责任人进行了经济惩罚,在序时稽核中止目前共惩罚XX人,惩罚金额95000元,做到扶正纠偏、规范管理、防范风险,并把序时稽核报告刚好向联社领导送阅,使联社领导全面驾驭各信用社制度执行和落实状况,精确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进一步规范了管理部门的操作管理行为。四、仔细做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位沟通力度,一次沟通XX位社(部)主任、部门经理,因此,在联社领导的重视支持下,集中时间、精力利用一个月的时间,对社(部)主任、
6、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计,对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计,赐予客观公正的评价,上半年共实施社(部)主任离任审计24人次,开展职工离岗审计XX人次;二是集中时间对各社XX年下半年和XX年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计,进一步规范了信用社财务管理行为。五、刚好精确报送“1104”工程报表,按月精确上报,按季做好监管核心指标分析和监管评级打分,精确预料经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系,实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通协作,报表人员加班加点、仔细细致,从未出现数据差错,保证了报表的真实性
7、、精确性和刚好性,受到了安康银监局的好评。二是根据全新的商业银行监管核心指标口径,按季对资本足够状况、资产质量状况、盈利状况和流淌性状况等四个方面23个风险监测指标、70个协助指标进行计算分析和预警,并计算出监管评级得分,为联社向合作银行过渡供应了详实的指标数据,为领导经营决策和风险管理供应了有效理论依据。三是根据银监分局要求,精确、刚好、真实报送日常监管事项报告,双周五定期报送,从未间断和出现任何披露。六、树立全局观念,主动协作做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参加合行的筹备工作,参加城区的不良贷款的清降工作,主动完成领导交办的各项临时工作任务,使各项工作整体推动。七、存在的问题及
8、后期工作准备上半年,稽核审计部在联社领导的重视支持下,分管领导的亲自指挥督战,工作稳步有序推动,部门全体员工克服种种困难,放弃节假日的休息时间,加班加点工作在一线,实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处:一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查,回到单位的时间也不统一,所以组织学习的时间相对较少;二是由于人员少,稽核检查只能单兵作战,时间要求又较紧,加之检查的内容全面,难免有顾此失彼现象;三是一人稽核审计不符合有关规定,简单出现差错等。后半年,稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作支配看法接着抓好落实。一是仔细组织实施对XX-XX年新增贷款的专项稽核工作;二是针对上半年序时稽核状况,对重点社进行跟踪后续稽核,重点对分社进行全面的序时稽核审计;三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改;四是按季作好信用社费用支出的审计工作。