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1、上海市松江区医学沟通中心2024年度部门决算第一部分上海市松江区医学沟通中心概况一、主要职能本单位主要职责和任务是担当本区医疗保健询问、健康教化、医学科研、岗位培训、学术沟通;组织医疗事故技术签定。二、机构设置依据上述职责,上海市上海市松江区医学沟通中心设4个内设机构,包括:主任室、办公室、医疗鉴定办公室、财务科。其次部分上海市松江区医学沟通中心2024年度部门决算表2024年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入434.22一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共平安支出四、经营收入五、教化
2、支出109.29五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入10七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.48九、医疗卫生与支配生育支出297.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计444.22本年支出合计444.62用事业基金弥补收支差额结余安排年初结转和结余66.51年末结转和结余66.11总计510.73总计510.732024年度收入决算表项目本年收入合计财政拨
3、款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计444.22434.2210205教化支出107.24107.2420599其他教化支出107.24107.242059999其他教化支出107.24107.24208社会保障和就业支出29.3329.3320805行政事业单位离退休29.3329.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6319.632080506机关事业单位职业年金缴费支出9.709.70210医疗卫生与支配生育支出300.62290.6221005医疗保障9.829.822100502事业单位医疗9.839.832
4、1099其他医疗卫生与支配生育支出290.80280.80102109901其他医疗卫生与支配生育支出290.80280.8010221住房保障支出7.037.0322102住房改革支出7.037.032210201住房公积金7.037.032024年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计444.62265.66178.96205教化支出109.29109.2920599其他教化支出109.29109.292059999其他教化支出109.29109.29208社会保障和就业支出29.4829.4820805行政事业
5、单位离退休29.4829.482080502事业单位离退休0.150.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6219.622080506机关事业单位职业年金缴费支出9.719.71210医疗卫生与支配生育支出297.66227.9969.6721005医疗保隙9.839.832100502事业单位医疗9.839.8321099其他医疗卫生与支配生育支出287.83218.1669.672109901其他医疗卫生与支配生育支出287.83218.1669.67221住房保障支出8.198.1922102住房改革支出8.198.192210201住房公积金8.198.192024
6、年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款434.22、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共平安支出五、教化支出107.24107.24六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.4829.48九、医疗卫生与支配生育支出297.66297.66卜、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出卜五、商业服务业等支出十六、金融支出卜七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.198.1
7、9二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计434.22本年支出合计442.57442.57年初财政拨款结转和结余21.85年末财政拨款结转和结余13.5013.50一般公共预算财政拨款21.85政府性基金预算财政拨款总计456.07总计456.07456.07项目一般公共预算财政拨款支出决算数功f科指分类目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教化支出107.24107.2420599其他教化支出107.24107.242059999其他教化支出107.24107.24208社会保障和就业支出29.4829.4820805行政事业单位离退休29.4829.482080502事业
8、单位离退休0.150.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6219.622080506机关事业单位职业年金缴费支出9.719.71210医疗卫生与支配生育支出297.66227.9969.6721005医疗保障9.839.832100502事业单位医疗9.839.8321099其他医疗卫生黄玉支配生育支出287.83218.1669.672109901其他医疗卫生与支配生育支出287.83218.1669.67221住房保障支出8.198.1922102住房改革支出8.198.192210201住房公积金8.198.19合计442.57265.66176.91项目一般公共预
9、算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出232.22232.2230101基本工资26.2326.2330102津贴补贴3.993.9930103奖金30104其他社会保障缴费12.5212.5230106伙食补助费30107绩效工资126.71126.7130108机关事业单位基本养老保险缴费21.0521.0530109职业年金缴费9.719.7130199其他工资福利支出32.0132.01302商品和服务支出22.9122.9130201办公费3.053.0530202印刷费30203询问费30204手续费0.070.0730205水费30206电费0.430.4330207邮电费0.940.9430208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213修理(护)费4.464.4630214租赁费30215会议费30216培训费0.040.0430217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227托付业务费30228工会经费1.591.5930229福利费8.258.2530231公务用车运行维护费30239其他交通费用3.913.9130240税金及附加费用30299其他商