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内审年度计划内审目的I内审茶国,内审依据,月份部门123456789101112MMt日期,批准,日期,内审实施计划制:日期:审核:日期:批。日期:内审目的内审范圉审核依据内审组长审犊员Ir次会议时间:末次会议时闾:序号时间受审核部n责任人审核员审核内容内审检查表受审部门部门负责人审核员审核日期序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性涉及要素和质量体系文件条以内审不合格项报告受审楼部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不符合要素条文:不合格类型:1.2.3.内审员签名:责任部门负责人签名,因分析及采取的纠正措:1.原因分析2.纠正指It及完成期限部门负贵人筌名,内审员筌名,日期1.纠正指茂的验证内审员签名,日期:注,不合格类V有,1.体系性不合I1.h2.实篇性不合格I3.效果性不合格内审报告审核目的审核范审核依据审核日期受审核部门部门负贵人内审蛆组长内审员审犊计划实*情况,存在的主要问Ah体系运行情况总结及有效性、符合性结论:内审坦长签名:日期:朋公负贵人签名:日期t科主任批准I日期管惠一号I11-2-1.04-0本记录日省周期I年保存期晨5年