《5、计量检定规程或技术规范管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《5、计量检定规程或技术规范管理制度.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、计量检定规程或技术规范管理制度1目的对与质量体系运行有关的计量检定规程或技术规范进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于本站质量计量检定规程或技术规范审批、发放和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。3程序3.1 文件的编号3.1.1 文件分类及代号QM:质量手册(QMM:管理要求:QMT:技术要求)QSP:质量体系程序文件QTD:作业指导书QRD:记录格式3.1.2 文件编号规则质量于册、质量体系程序文件和质量记录格式取二位,作为顺序号:作业指导书和检定原始记录取四位,前二位为类别号,后两位为顺序号。a.类别代号A:计量检定规程:B:标准;C:试验大纲:
2、D:操作规程:E:量值传递或量值溯源图:F:周期检定计划;G:比对、验证计划;H:检定原始记录:I:仪器设备一览表;J:检定项目一览表;K:能力分析表;1.:计量标准建标技术报告:M:其他相关文件。b年代号为该文件批准实施的年份。3.2 计量检定规程或技术规范的发放3.2.1 对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由办公管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件。3.2.2 文件的发放范围由质量负贲人根据工作需要确定,报主管站长批准。特殊情况卜.需要向上级有关部门、授权机构或客户提供有关文件时,要由站长批准。323文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于文件发放回收登记表,由
3、领用人签收。3.3 文件的保存3.3.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查;3.3.2 办公管理员应编制全站的受控文件清单,以便于检索;333任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借或熨制,确保文件的清晰、易于识别;334文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由办公管理员整理归档:335原版文件由办公管理员登记归档,并列出受控文件清单,存入磁盘的文件均应有备份,备份的文件也应标识归档。3.4 文件的借阅、复制341借阅与质量管理体系有关的文件,应向质量负成人提出申请,经质量负责人同意后,办理借阅手续:3.4.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准,由办公管理员办理,并登记编号。3.5 外来文件的控制3.5.1 外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。3.5.2 外来文件如计量检定规程和标准等由办公管理员负责收集,统一编号、加盖受控章,发放到相关部门使用,并收回旧文件。3.5.3 办公管理员对外来文件应定期检索,及时更换有效版本。