催收质检稽核流程.docx

上传人:p** 文档编号:1211104 上传时间:2024-11-25 格式:DOCX 页数:2 大小:8.44KB
下载 相关 举报
催收质检稽核流程.docx_第1页
第1页 / 共2页
催收质检稽核流程.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《催收质检稽核流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《催收质检稽核流程.docx(2页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

催收质检稽核流程一、稽核标准:1、各银行详细作业品侦要求:2、公司稽核要求。二、稽核流程及工作要求:1、每日以抽查方式对作业人员的录音、催收记录进行作业品质检视,如发觉异样刚好反馈绩效组组长,有组长反馈至运营中心及客财中心;2、每日对全体催收员前一工作日的通话时长、次数、催收账户数进行统计并通过内部信息平台的形式公示。如发觉异样刚好反馈绩效组组长,有组长反馈至运营中心及客财中心;3、每次外访结束后,对外访人员提交的录音、照片、催收记录进行检查、存档,如发觉异样刚好反馈绩效组组长,有组长反馈至运营中心及客财中心;4、严格依据各银行要求及稽核标准调取各银行所需录音及催收记录,如发觉异样刚好反馈绩效组组长,有组长反馈至运营中心及客财中心;三、稽核惩罚规定依据银行客户对公司的合规要求,定期(每日、每周、每月)检查和不定期检查开展合规稽核工作,一旦出现不合规问题,将干脆追究当事人及部门负贡人相关责任,详细惩罚规定如下:问题出现类型惩罚内容详细惩罚形式第一次出现提示,通报指责邮件提示,并公司范围内通报指成其次次出现罚款,公示对当事人和干脆上级,处于出现一例不合规问题罚款10元,其次例不合规问题罚款20元,第三例不合规罚款30元,依此类推。本条例H2019年7月1口起起先施行。泉州市和富金融服务外包有限公司2019年6月25口

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 质量管理

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!