《信息系统管理工程师出差报销流程》.docx

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1、信息系统管理工程师出差报销流程一、出差前准备1.出差申请信息系统管理工程师在确定出差需求后,需登录公司内部的办公自动化系统(OA系统I在OA系统的“出差申请模块中,详细填写出差信息,包括出差目的(如项目现场技术支持、参加行业技术研讨会等)、出差地点、预计出发时间、预计返回时间、预计出差费用(包括交通、住宿、餐饮等大致预算)等内容。填写完成后,提交出差申请给上级领导审批。上级领导会在系统中收到待办事项提醒,根据出差的必要性、预算合理性等进行审核。如果申请通过,系统会自动流转到下一环节;若未通过,领导会在系统中注明拒绝原因,申请将被退回给工程师修改后重新提交。二、出差期间1.费用记录与凭证收集工程

2、师在出差过程中,需妥善记录各项费用支出情况。对于交通费用,如乘坐飞机、火车、出租车等,要保存好相关票据,包括机票行程单、火车票、出租车发票等,并在票据上注明出发地、目的地、用途等信息。住宿方面,选择符合公司差旅政策的酒店入住,在办理退房时获取正规的住宿发票,发票抬头应为公司名称,同时保留住宿清单,清单上需显示入住日期、退房日期、房费单价、总金额等详细信息。餐饮费用按照公司规定的标准报销,在就餐后及时索取发票,并在发票背面注明就餐时间、地点、同行人员(如有)等信息。对于其他可能产生的费用,如办公用品采购用于项目现场等,同样要获取正规发票并做好记录。三、出差后报销1 .报销申请提交出差结束后,工程

3、师在规定时间内(一般为出差返回后的710个工作日)登录OA系统的“出差报销模块。按照系统提示,将出差期间收集的各类费用凭证进行扫描或拍照上传(确保图像清晰、信息完整),并在系统中对应填写各项费用的明细信息,如交通费用的具体行程及金额、住宿费用的酒店名称及金额、餐饮费用的每日明细等。系统会自动根据公司的差旅报销政策对填写的费用进行初步审核,如检查费用是否超出标准、凭证是否齐全等。填写完成并确认无误后,提交报销申请给上级领导进行审批。上级领导在系统中查看报销申请及相关凭证,确认费用的真实性、合理性和合规性后进行审批。若审批通过,系统会将报销申请流转到财务部门;若审批不通过,领导会在系统中注明原因,

4、报销申请将被退回给工程师进行修改或补充说明后重新提交。2 .财务审核与报销处理财务部门收到报销申请后,会对系统中的报销信息和上传的凭证进行详细审核。财务人员会再次核对各项费用是否符合公司差旅政策规定的标准,发票是否真实有效、是否符合税务要求等。如果审核发现问题,财务人员会在系统中与工程师进行沟通,要求提供补充材料或说明情况。例如,如果发现某张发票的开具信息不完整,财务人员会在系统中留言告知工程师联系发票开具方进行补充或更正。经过财务审核无误后,财务部门按照公司的财务流程进行报销处理。对于符合报销条件的费用,财务部门会将款项通过银行转账的方式支付到工程师的工资账户或指定的报销账户中,并在系统中更新报销状态为已报销,同时向工程师发送报销完成的通知消息(如短信或系统站内信

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