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1、XXXX大学横向科研项目财务支出管理办法(修订)第一条为进一步加强和规范学校横向科研项目经费财务支 出管理,提高横向科研项目经费使用效益,根据湖北省省属高校 院所横向科研项目经费管理办法(鄂财教规(2018) 9号)等文件 精神,结合学校实际,特制定本管理办法。第二条项目负责人是项目经费使用的直接责任人,对自主经 费使用的合法性、真实性、相关性、合规性负责,承担相应经济、 法 律及其他责任。第三条坚持“先预算、后开支”的原则,不得开支非项目团 队成员费用,项目执行过程中预算或团队成员确需调整,需经科技 处备案后,报代理记账机构备案执行。第四条各科研团队需在银行开设帐户(或银行卡),专用于 归集
2、项目经费资金收、支业务,并办理备案手续。单笔超过IOOO 元的资金支出,需通过备案银行账户(或银行卡)办理转款支付 手续,凭银行支出凭条(相应截图打印件)交代理记账机构入账;代 理记账人员有权拒收非备案银行卡的付款凭证以及单笔超过 IOoO元的现金支出票据;劳务费需通过备案银行卡或与其绑定的微 信支付宝转账支付(单笔200元以内微信转账可不受此限),还需 附转账成功记录,支付备案银行卡本人劳务费除外;县级以下(不包括县级)不具备刷卡条件的场所发生的支出可不刷卡。第五条 经费开支L横向项目经费使用范围:设备费、实验材料费/试验费/测试化 验加工费、会议费/差旅费、办公用品费、资料费(出版/文献/
3、信 息传播/知识产权事务费)、通讯费、交通费、车辆使用费(含保 险费/车辆维修费/燃油费)、租车费、业务招待费、专家咨询费 /劳务费、装修修缮费、设备维修费、图书购置费、租赁费、学费、科 研协作费以及其他支出。2.报账要求:(1)各科研团队须根据要求,严格控制各项经费支出额度、 比例等,向代理记账机构提交的项目支出原始单据应为税务或财 政部门监制的正式票据,票据付款单位(抬头)应填写“XXXX大 学”或项目负责人姓名或团队成员姓名,时间必须是该项目研发 期间发生的合法有效票据。票据需由经办人、证明人或验收人 (购买物品)在背面签字,项目负责人审批签字后方可报销。凡 是单项经济业务支出金额在20
4、000元及以上的,需同时附合同 (合同由项目负责人个人审批签订)。(2)设备费:设备为使用年限在一年以上,单位价值在IoOo 元以上的资产,需附发票、固定资产验收单。(3)实验材料费:必须是项目所需要的实验材料用品,需提供 明细清单和发票。(4)试验费:在做实验中产生的试验费用,报销时提供有效发 票。(5)测试化验加工费:指在项目研究开发中支付给外单位的 检验、测试、化验及加工等费用,报销时提供有效发票。(6)会议费:分举办会议和参加会议两种。其中:举办会议 需有举办会议方案、会议通知、报名签到册,会议场所(含住宿、就 餐)协议、相关发票等;参加会议需附举办单位会议通知、收费 票据,参照差旅费
5、报销规定执行。(7)差旅费:为项目出差产生的车费、餐费、住宿费、市内 交通费等。提供差旅费审批单(由项目负责人审批)、城市间车票、 住宿费发票。伙食费和城市间交通费可按学校标准进行补助(学 生补助由项目负责人审批),也可凭票实报实销。(8)办公用品费:报销时提供有效发票及加盖发票专用章的明 细清单。(9)资料费:指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、 复印、打印、翻拍、翻译等费用,也包含版面费,报销时提供有 效发票。(10)通讯费:为项目的开展项目组成员发生的电话费,宽 带费等,报销时提供相关发票。(11)交通费:主要为本市内公交车、地铁、的土费用。(12)车辆使用费:为本项目提供服务的个人
6、车辆,可报销 与本项目工作相关的过路桥费、维修费、停车费、燃油费,车辆保 险费、年审费等。以及车辆维修须提供维修清单,车辆保险需提供 保单。(13)租车费:因本项目业务需要租用车辆的,报销时须在 发票上注明事由、人员、时间及往返地点等。核算时合并到车辆使 用费项目中。(14)业务招待费:为项目所需产生的餐费、招待客商的住 宿费等,报销时需提供发票、菜单并注明招待事由。(15)专家咨询费:需有具体咨询项目,专家咨询费领款表 (载明咨询项目名称、专家身份证号码、银行卡号、开户行等信息), 并代缴个人所得税;或者开具咨询费发票。(16)劳务费:需提供证明人和项目负责人签字的横向科研 项目劳务费发放清
7、单、转账凭证(支付备案银行卡本人劳务费除外), 并代扣代缴相关税费。(17)装修修缮费:指用于科研项目的实验室、办公室装修 修缮,报销时需附上由项目负责人作为甲方签订的委托合同、相关 二级单位的验收证明材料及有效发票。(16)设备维修费:除车辆维修外的其他所有设备维修产生 的费用,报销时提供有效发票。(17)图书购置费:必须为项目相关的书籍,报销时提供有 效发票。(18)租赁费:为开展项目租用设备而发生的费用,报销时 提供有效发票。(19)学费:使用项目结余经费为招收的全日制本科生、硕 士生、博士生缴纳学费,需附学费票据、银行付款凭证。(20)科研协作费,指委托外单位办理业务而支付的委托业 务
8、费、协作外包费。报销时需提供项目负责人、协作方及学校三方 合同(盖科技处合同章)及有效票据。(21)其他支出:需附有效发票。3 .技术服务类、技术咨询类的横向项目招待费、车辆使用费、办 公用品费合计开支原则上不超过项目总经费扣除仪器设备费后的 50%,其余类横向项目原则上不超过40%。根据科研活动实际需要 编制预算并按规定统筹安排使用。4 .报销票据遗失的,需加盖出票单位公章的记账联(或存根联) 复印件,并由经手人出具书面说明,项目负责人审签可作报销凭证; 城市间交通票遗失,需提供订票成功截图打印件,经手人出具书面 说明,项目负责人审签可作报销凭证。第六条本办法由财务处会商科技处负责解释。第七条本办法自颁布之日起执行,其他与本办法不一致的, 以本办法为准。