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公司产成品检验制度一、目的本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及质量技术部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1每批产成品入库车间统计员填制请验单,标明本批产成品品种、数量2车间统计员将批生产记录与请验单一起提交质量技术部3质量技术部质检员从本批产成品中抽取样本,开具检验抽样单,经车间统计员签字后一联留车间统计员存档4质量技术部检验后出具检验报告书,由车间统计员交车间主任5车间统计员如检验合格,将产成品从待验区转入合格品区;检验不合格,将产成品从待验区转入不合格品区6车间主任如检验不合格,追查原因,提出解决方案,书面报送生产部部长批准7车间主任按照生产部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理8车间主任如作为废品处理,应专门填制废品报告单,报生产步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明部部长审核后转核算办公室存档9车间统计员根据产成品检验报告,登记产成品进销帐五、单据及报告请验单检验抽样单检验报告书废品报告单