学校义务教育公用经费使用自查报告.docx

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1、学校义务教育公用经费使用自查报告为深入贯彻落实教育部办公厅财政部办公厅关于开展义务教育学校公用经费使用管理情况自查自纠工作的通知(教财厅函20xx13号)精神,按照关于印发关于开展义务教育学校公用经费使用管理情况自查自纠工作实施方案的通知(黑教联2Oxx号)要求,为保证我校教育教学与日常工作的正常运转,有计划、合理地使用学校的公用经费,本着从学校发展出发,保证教学活动和后勤服务的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的发展。我校对2Oxx年以来义务教育学校公用经费预算安排和使用管理情况进行全面自查,现将我校公用经费使用管理情况自查如下:一、自查自纠工作总体情况(一)我校认真执行上级财政、教育

2、主管部门有关经费使用的规定,充分认识到义务教育公用经费的合理使用的重要性。接到通知后,学校随即成立了自查自纠领导小组,制定XX二中义务教育公用经费使用管理自查自纠方案。组长:XX(校长、书记)副组长:XXX(副书记)组员:分管副校长、各处主任、财务人员。(二)按照文件和上级的要求立即对我校自2Oxx年以来公用经费安排拨付、公用经费管理使用、公用经费结转结余及其安排使用这三个方面开展全面的自查自纠。1、公用经费安排情况。县委、县政府大力扶持教育事业,我校所有经费预算,县财政按规定、标准,及时、足额安排落实到学校,并按照财政事项权划分要求足额落实配套资金。2、公用经费使用情况。我校建立了完善透明的

3、财务制度,加强了对财务人员的培训与管理,增强财务人员业务能力。保证我校公用经费的管理和使用严格执行国家有关法律法规,财务规章制度和资金管理办法,如实反映财务状况。学校加大教师培训力度,组织教师校本培训、外出培训、赛课等多渠道提升教师业务水平,保证5%的公用经费用于教师培训。严格财务制度,我校公用经费没有用于人员经费等违规开支;符合政府采购的项目,一律实行政府采购;及时报销票据,不存在封锁义务教育学校报销渠道的现象。学校严格按照科学合理、统筹兼顾,规范透明、高效顺畅原则安排使用公用经费,既要保障学校开展日常教育教学活动所需的基本开支,又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支,要区分轻重缓急

4、、突出重点、解决难点,集中财力办大事。3、公用经费结转结余及其安排使用情况。我校公用经费结转结余,严格按照上级财政部门要求管理,年末由财政结转,下年初再由财政全额拨付,不存在变相截留、挤占、挪用公用经费现象二、好的经验做法(一)建立健全财务制度。学校制定了财务管理制度、收支审批制度、预算管理制度、决算管理制度、三重一大管理制度、内部控制管理制度、政府采购管理制度、会计岗位职责、出纳员工作制度、代办员工作制度和一系列业务流程等财务制度,做到公用经费使用,有制度可管理,有流程可依据,保证公用经费安排的支出符合法律法规和资金管理办法的有关要求。(二)严格执行内部控制。1、学校制定了严格的内部控制制度

5、,认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,报主管中层领导签字,经过校长签字,代办员签字方可报销。2、学校设备购置,大型修缮等重大开支项目,必须经过校领导班级集体决议,在全体教师大会公布后,方可实施,杜绝一言堂现象出现。并在每学期期末总结会议上公开财务的收支情况。(三)严格执行财务管理。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行,对各笔收入和支出作好详细的日记账,专款专用,对口开支,实行收支两条线。三、存在的问题及原因分析(一)公用经费安排方面无问题。(二)公用经费使用方面无问题。(三)公用经费结

6、转结余及其安排使用方面无问题。四、工作建议1、我校学生数相对县内其他学校少、学校大力改善办学条件,生均公用经费稍显不足,建议上级部门加大对薄弱学校的支持力度。2、进一步完善财务管理办法和内部控制制度,严肃财经纪律。学校义务教育专项资金自纠自查报告5根据【武财教(20xx)1号】文件精神,我小对本校20xx年度经费使用情况进行了自查,现将自查情况汇报如下。一、成立了领导组学校认为,学校经费的合理使用,是提升教学质量的重要因素。县教科局、财政局本次检查也是检查学校经费是否把钱花在刀刃上的一次重要行动。为此,学成立了以校长为组长的自查小组,成员如下:组长:成员:二、自查情况1、基本情况:我校是一所农

7、村不完全小学,现有学生X人,分布在一至四年级的四个班级中,教师X名。其中兼职会计一名,理财小组一个。2、经费运行情况是:学区负责审批管理,学校执行运作。具体运行方法是:大型开支(IooO元以上)必须经校务会研究同意并履行审批手续,逐级上报,审批后方可执行。3、经费开支时,IOoo元以上必须走转账程序,100o元以下可走现金。履行报账手续时,每单大金额必须提供供货商的营业执照、身份证、银行卡等能证明资质的有效证件的复印件。超千元的发票、审批表都必须有理财组的签字。4、20XX年经费运行情况。年初公用经费预算数为:XXXX元,20xx年余额为XXX元。所有票证、单据均符合财务报账要求,该签字、该盖

8、章的、该提供证件的唔一样拉下,无违规操作、无胡支乱花现象。5、贫困生资助方面,20xx年秋季,我校共有4个贫困生子女上得到了县级资助共计880元,他们分别是XX村和XX村的。在执行时完全依照县级有关规定进行严格细致地筛查,没有遗漏一个村的一个在校生子女。学校恪守一条规则:花最少的钱,办的事。年可节约一万元,也不滥花一分钱。三、自查反思通过自检自查,使我们的一下好的做法和想法进一步得到了巩固,以后会继续发扬光大。同时也发现了我们存在的一些不足,比如,思想不够解放,本来经费完全可以支付起我们学校的正常开支,但我们仍然抱着兢兢业业过日子的想法,能不花的尽量不花,可这样做的结果是本应得到改善的环境、本应充实的办公设备、本应优化的教学条件却得不到应有的改变,致使我校到目前还是这样一个贫穷落后的模样。同时也发现我们身在农村,确实有许多困难,该做的事,不好做,想花的钱花不了。四、今后的方向以后,我们将一如既往的执行县两局单位财务制度,严格执行签字、审批程序,严管资金的正常运作,保证国家经费用好,好在刀刃上。把该做的事情做好,让资金发挥出的效用。

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