资金管理规定范本.docx

上传人:p** 文档编号:392029 上传时间:2023-08-06 格式:DOCX 页数:2 大小:26.25KB
下载 相关 举报
资金管理规定范本.docx_第1页
第1页 / 共2页
资金管理规定范本.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《资金管理规定范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资金管理规定范本.docx(2页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、资金管理规定第条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督,管理与接受管理的关系,在结算业务中是服务与被服务的客户关系0第三条存款管理公司%、各二级公司除在附近银行保留一个存款户,办理小额零星结算外,必须在资金部开设存款帐户,办理各种结算业务,在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%,10万元以上的大额款项支付必须在资金管

2、理部办理特殊情况需专题报告,经批准同意后,方可保留其他银行结算业务。第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额。总承包公司内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划,报资金管理部,资金管理部根据公司的年度任务,经营民展规划,资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后,编制总公司及二级公司定额借款,全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行。年度中,资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模,如因经营发展,贷款或担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原因,以及新增资金的投向、投量和使用效益,经资金管理部审查核实后,提出意见,报财委

3、、董事会审批追加。(二)总承包公司内借款的审批。凡总承包公司内借款金额在300万元(含300万元,外币按记帐汇率折算,下同)以内的,由资金管理部审查同意后,报财务总监审批;借款金额在300万元以上的,由资金管理部审查,财务总监加签同意后报董事长审批。(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时,担保额在300万元以下的由财务总监审批,担保额在300-2000万元的,由财务总监核准,董事长审批。担保额在2000万元以上的,一律由财委加筌后报董事长审批,并经董事长办公会议通过。借款担保审批后,由资金部办理具体手续。对外担保,由资金部审核,财务总监和总裁加签后报董事长审批。第四条其他业务的

4、审批(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业,可以向资金部领用空白支票,每次领用某数不超5某,每某空白支票限额不超过5万元,由资金部办理,领用空白支票时,必须在资金部有充足的存款。(二)外汇调剂。总承包公司内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理,特殊情况需自行调剂的,一律报财务审批,审批同意后,方可自行办理。(三)利息的减免。凡需要减免总承包公司内借款利息,金额在5000元以内的,由资金部审查同意,报财委审批,金额超过5000元,必须落实弥补渠道,并经分管副总经理加签后,报财委审批。第五条资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心,定期开展以下资金检查和管理工作,并根据检查

5、情况,定期向财委、总经理、董事长专题报告。(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第六条统计报表各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表,资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。资金部要及时掌握银行存款余额,并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。附表4.19各类资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务部有关副总裁总会计储财务总监总裁管事长董事长办公会固产定购资宣50000

6、元以下审核审核核准审批5000元以上审核审核核准审批Kx)万以下审核审核审批核准100万-500万审核审核审核核准审批500万2000万审核审核审核核宸审批审批2000万以上审核审核审核审核审批审批通过定金付款10万以下审核审核而1审核核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批-担保贷款300万以下(畲炖万)审核审核审批300万.2000万审核审核核准审批2000万以上审核审核审核审批通过对外审核审核审核审批业借款下属企300万以下审核审批300万以上审核核准审批行政费2000元以下审核审核审批核准2000元-SOOOO元审核审核核淮审批50000元以上审核审核核

7、准审批审批业务费计划内审核审批核准计划外审核审核核准审批贸易杂项费用审核审核审批核准一差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-UxXX)元审核审核审核核准审批IOooO元以上审核由审核审核核准审批宣传广告费用审核审核核准审批削价处理商品报失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核审核核准审批浮动工资奖励计划内审核审批审核核准计划外审核审核审核核准审批福开费支50元以下核准50元-500元审核审核审批核准500元以上审核审核审核核准审批对外赖款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批*e9antJ说明:一、审批权限公三类:1 .审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2 .审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事项,还需经董事长办公会议讨论通过。3 .核准:指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺耳即可)。若遇有关核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 劳动合同

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!