销售业务招待费管理办法全.docx

上传人:p** 文档编号:410561 上传时间:2023-08-10 格式:DOCX 页数:3 大小:15.99KB
下载 相关 举报
销售业务招待费管理办法全.docx_第1页
第1页 / 共3页
销售业务招待费管理办法全.docx_第2页
第2页 / 共3页
销售业务招待费管理办法全.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《销售业务招待费管理办法全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《销售业务招待费管理办法全.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、销售业务招待费管理办法第1条目的为规范并控制本公司的业务招待费支出,特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司全体销售人员。第3条业务招待费支出办法1.销售部必需的招待费支出实行预算控制、逐笔报批”的管理方式。(1)根据销售业务的难易程度,销售部经理事先拟订年度业务招待费预算建议标准,经销售副总汇总审核后,拟订出销售部门的年度业务招待费支出计划及分解计划,根据审批权限经财务部经理复审后,报送总经理审批。(2)业务招待费计入销售部费用包干指标。(3)销售部一线销售人员实际每笔支出业务招待费之前,必须填写业务招待申请审批单(如表7-7所示)。经上级领导批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。

2、表77业务招待申请审批单经办部门:经办人:来客单位来客姓名及职位招待理由申请支出金额:元(大写)年度支出计划累计支出可用数额总经理审批意见销售副总审核意见实际支出金额:元单据张数(大写)总经理审批意见财务部经理复审意见经办会计初审意见销售副总审核意见2.一线销售人员的招待费申请程序(1)一线销售人员的业务接待,经相关领导批准后,向财务部会计借支(额度不得超过当月基本薪资),并于24小时内凭借有效票据报销该笔支出。(2)若遇到临时性招待,需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支,并于招待事宜结束后24小时内,补填业务招待申请审批单,凭借有效票据报销。第4条业务招待开支标准1 .按照级别不同,业务招待开支标准设定如下。(1) 一线销售人员(包括销售主管及销售专员),招待标准为50元/位。(2)经理及人员(包括销售部副经理及经理),招待标准为75元/位。2 .业务经办人根据需要尽量在公司定点饭店安排招待业务。3 .业务招待时,可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与,费用计入业务经办人借支款。4 .本公司人员数量不可超过对方。第5条费用报销审批手续1 .经办人员必须在每笔招待支出发生后的24小时内,将业务招待申请审批单连同有效票据报送财务部经办会计初审。2 .财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审,再报总经理审批。第6条本办法自年月日起实施。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 资本运营

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!