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1、L目的:为确保产品的品质能合乎客户需求,于成品包装后出货前执行产品品质审核,以验证符合规定要求。2 .范围:适用于本公司所有产品。3 .定义:无。4 .流程:流程权责单位相关说明使用表单并淀产品审核计划N品管部召集营销部、研发中心等相关单位检讨,排定审核计划。年度内部审核计划表内部审核预定时程表品管经理依各产品审核基准及抽样计划规定进行产品品质审核。产品审核记录表相关责任单位产品品质审核不合格时,依不合格Ia控制S序处理。产品审核缺失总报告内部审核缺失纠正报告出货生管部仓库产品品质审核合格,依包装与出货管理程序办理。5.内容:5.1 排定产品品质审核计划:品管经理须于每年1月份召集营销部、研发
2、中心等相关单位检讨,排定产品审核计划表,作为年度执行审核的依据。5.2审核执行5.2.1 产品品质审核由品管经理执行,或由品管经理指定非此产品的执行检验人员,以验证品质管制执行的落实性,避免不良品流出。5.2.2 审核人员须针对产品种类、外观、尺寸、功能性等规定,依各产品的产品审核基准上规定的检验项目及抽样计划规定规定的抽样数进行品质审核,并记录于产品审核记录表。5.2.3 2.3有关包装与标签(示)则依包装与出货管理程序的规定,并记录于出仓单。5.3不合格品处理5.3.1品质审核不合格时,通知生管部,并依不合格品控制程序处理。5.3.2必要时主动通知客户。5. 4出货:品质审核合格者,则依包装与出货管理程序办理。6 .相关附件:1 .1产品审核基准(附件一)2 .2年度内部审核计划表(FMO80900-01)3 .3内部审核预定时程表(FMO80900-02)6 .4产品审核记录表(FMO81100-01)7 .5产品审核缺失总报告(FMO81100-02)8 .6内部审核缺失纠正报告(FMo80900-04)7 .参考文件:7.1包装与出货管理程序(QP072200)7.2成品与出货检验程序(QP080300)7.3不合格品控制程序(QP080700)7.4抽样计划规定(WT081201)