过程流程图-P17内部审核.docx

上传人:p** 文档编号:493555 上传时间:2023-09-19 格式:DOCX 页数:1 大小:6.91KB
下载 相关 举报
过程流程图-P17内部审核.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《过程流程图-P17内部审核.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程流程图-P17内部审核.docx(1页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

过程流程图Process flow chart过程名称:P17-内部审核过程归口: 配合:序号流程节点 (活动)Ol内部质量审核方案策划02编制审核的实施计划03实施审核04宣布审核结果05确定实施纠正措施及验证主职部门总经理体系负 责人行政(人 事)技术采购生产 (仓库)质检(品管/检试 验)销售安环 (设备)财务4,441 4qJ t ,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 质量管理

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!