XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案.docx

上传人:p** 文档编号:523081 上传时间:2023-10-14 格式:DOCX 页数:1 大小:13.05KB
下载 相关 举报
XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案.docx(1页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案各位股东、股东代理人:受董事会委托,向本次会议提交XX控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案,请各位股东、股东代理人审议。为了保持公司内部控制审计工作的连续性,公司拟继续聘请XX会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。XX会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度内部控制审计费用为X万元。请审议。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 事务文书

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!