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1、长春市九台区政务服务中心2017年部门预算二O一七年五月二十五日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一般公共预算(一)收支预算表(二)收入预算表(三)支出预算表(四)财政拨款支出预算表(五)财政拨款基本支出预算表(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表(七)政府性基金预算支出表第三部分2017年部门预算说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1.负责政务大厅(含分厅)的监督管理,制定并组织实施各项监管制度;2.组织、监督、指导本级政府的行政审批及政务服务事项、公共资源交易、公共服务等业务进入大厅实行“一站式”集中受理和办理,组织各窗口单位开展
2、工作创新,提供规范、高效、优质服务;3,负责对政务大厅(含分厅)窗口及工作人员进行工作考核及评先评优工作并对大厅窗口工作人员调转审核把关,履行调转手续;4.负责组织大厅工作人员进行业务素质、文明素质岗位培训;5,负责受理进驻窗口及工作人员投诉,并及时向投诉人反馈调查处理情况;6.负责政务大厅(含分厅)电子政务平台建设、管理、运行维护等工作;7,负责全区政务公开工作的布署、协调、指导、监督、考核,建立健全政务公开机制,制定完善规章制度,督促指导部门信息公开工作。8.完成区人民政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,九台区政务服务中心内设四个机构,分别为行政科、业务科、监察科、信息科,共有参
3、公事业编制10名,2017年实有人员7名。1家预算单位,为九台区政务服务中心(本级)。第二部分2017年部门预算表一、收支预算表部门收支预算总表单位:万元(表1)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入5s881.00一、一般公共服务支出5,873.88财政颈算拨款收入5,881.00八、医疗卫生与计划生肓支出4.35非税收入十六、住房保障支出2.77二、事业收入教肓收费收入其他事业收入三、事业单位经营收入四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、其他收入本年收入合计5s881.00本年支出合计5,881.00上年结余结转下年部门结余用事业基金弥补收支差额其他结余收入总计5,881.00支出
4、总计5,881.00二、收入预算表靴:加面懒辘满,s三11it地队W靴翁B授补的蚣B靴技蚣瞅忖悯联软收入榭忖楣悔蚣Ilt蚣-、一般期皴出5j873.885,873.88物3.88m则胁断(堂)躲趟机翻5j873.885,873.885,873.88m行蜥50.0350.0350.0350.03-掰谓管理期15.0015.0015.0015.00三三5,808.855幽55M855脚5二,防胜与捐妣4354.354.354.35/熊4354354.354.35何靴的4.354.354354.35三、住膝破舟2.772.77ITI2.77m鞍出1771771712.77ft三i2.772.772.
5、772.77合计5,881.005,881.005,881.005,881.00三、支出预算表UVVU支出预算表Mfi:万元(表3)璇粉类科目名称总计基本支出项目支S或一事位_J属补出附位1对单上城上级翻合计人员经费公用经费-、一般公共服务支出5,873.8865.0341.8223.215,808.85蜥办新(室)及相关机构事务5j873.8865.0341.8223.215,808.85行政运行50.0350.0341.828.21一般行政管理事务15.0015.0015.00政务公开亩批5,808.855,808.85二医疗卫生与计划生育支出4.354.354.35医疗俣障4.354.3
6、54.35行政靴医疗4.354.354.35三、住房保障支出2.772.77177住房改鞍出2.772.772.77住房公积金2.772.772.77合计5,881.0072.1548.9423.215,808.85四、财政拨款支出预算表IJ财政拨款支出预算表靴:万元(表4)璇纷类科目名称总计基本支1A-I项目支出合计人员经费公用经费-、一般公共服务支出5s873.8865.0341.8223.215,808.85政府办公厅(室)及相关机构事务5j873.8865.0341.8223.215,808.85行政运行50.0350.0341.828.21一般行政管理事务15.0015.0015.0
7、0政务公脂批5j808.855,808.85二、医疗卫生与计划生育支出4.354.354.35医疗保障4.354.354.35行政靴医疗4.354.354.35三、住房保障支出2.772.772.77住房改革支出2.772.772.77住房公积金2.772.772.77合计5,881.0072.1548.9423.215,808.85五、财政拨款基本支出预算表财政拨款基本支出预算表单位:万元(表5)经济分类科目合计人员经假公用经得备注一、工咨福利支出46.1746.17基本工资23.7123.71津贴补贴15.8015.80奖金2.312.31社会保障缴费4.354.35伙食补助萼绩效工资其他
8、工资福利支出二、商品和服案支出23.2123.21办公责2.502.50印尼情4.904.90咨询登手续善0.100.10水电整邮电若1.401.40取暖磬物W管理蕾差旅甚因公出国(境)谓用维修(护)善1.201.20租赁替会议若培训詈公务接待若劳务若7.117.11委托业务警工会经瞥福利瞥公务用车运行维护筋6.006.00其他交涌善其他商品和服务支出=、对个人和家庭的补助2.772.77离休若退休若退服(役)替扶恤金生活补助救济舞医疗覆助学金奖励金住房公积金2.772.77采嚼卜贴其他对个人和家庭的补助支出合计72.1548.9423.21六、“三公”经费预算财政拨款情况统计表三公”经翻算财
9、蛾款情嫡计表靴;万元(16)项目2017年旗敬比2016年嘱敖画增酸化原因购合计60无翅1、三三匐期00无如2、公务委锻00无期3、公务群责60无聊其札公务群遨谏躁60无期(2)公务用辅置00无翅1、“2017年懒粼的就谶1刨耦口本的撕屑_L个例律位。2、“2017年预算Y班就员二A,其中:在职人员工人高退休人员Jju七、政府性基金预算支出表I=一,一政府性基金预算支出表单位:万元(表7)科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注:无此项业务、此表空表第三部分政务服务中心2017年度预算说明一、收入支出总体情况说明2017年九台区政务服务中心收入预算为588LoO
10、万元,其中全部是财政拨款收入5881.00万元。二、收入预算情况说明2017年九台区政务服务中心财政拨款收入5881.00万元。其中一般公共服务行政运行拨款收入50.03万元,一般行政管理事务拨款收入15.00万元,政务公开审批拨款收入5808.85万元。医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗拨款收入4.35万元。住房保障支出住房改革支出住房公积金拨款收入2.77万元。三、支出预算情况说明2017年九台区政务服务中心支出预算为588LoO万元,其中财政拨款支出588LOO万元。1、基本支出:2017年年初预算数为72.15万元。包括人员工资福利支出46.17元其中人员工资4L82万元,医疗社会保障缴费4.35万元,商品服务支出23.21万元其中办公费2.5万元,印刷费4.9万元,手续费0.1万元,邮电费1.4万元,维修费L2万元,劳务费7.11万元,公务用车运行维护费6万元。对个人和家庭补助住房公积金2.77万元。2、项目支出:2017年年初预算数为5808.85万元,其中民生大厦工程款5492.48万元,合同工工资、社保缴费及公积金316.37万元。四、关于2017年“三公”经费情况说明2017年三公经费总预算数为6