仓储管理内审检查表全套.docx

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1、仓储管理内审检查表全套体系审核检查表涉及过程SP07仓储管理审被审区域/接待过SP核人程日类期型提问(输入、输出、条款符合情况审核发现资源、人员、方法、号符不改和不符合指标)1xJIkA事项的描合符进述是否有形成文件的8.5.4仓储管理仓储管理过程?文形成义件,件规定是否符合标符合要求序号1准的要求?2 过程的责任人是否5.1明确?是否有能力执行?3 过程由谁进行?人7.1.2员是否充分?能力7.2是否能够胜任?人7.3员意识如何:是否了7.4解质量方针、相关的质量目标等?是否有畅通的沟通渠道?资源充分4 过程的资源(基础设7.1施和过程运行的环7.1.3境)是否充足,是否7.1.4符合标准的

2、要求?5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量?是7.1.5否制定达到目标的措施?未达到时,是否采取相应措施改善?6 过程的风险和机遇6.1是否识别?7 是否对来料、在生产8.5.4和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品进行了必要的防护?8 是否定期评估库存854定期评价品状况?库存品9 是否定期对存储容854查维护保器进行维护?养记录有定期文虎10 存储环境是否符合8.5.4符合产品产品性质?性质11 是否使用库存管理8.5.4已使用库系统优化库存周转,存管理系如(先进先出)?统,确保先进先出12过期产品是否按不8.5.4合格品进行控制?过期产品依照不合格品进行管控13顾客对产品是否有8.5.4防护、包装、发运、标签的要求?

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