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1、1日的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量,以验证产品和服务满足规定的要求。2范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。3定义无4职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。4.2 技术部/研发部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。4.3 生产部负责生产过程的自检。4.4 经授权管理代表有权放行产品,适当时得到顾客的批准。5程序内容5.1 技术部/研发部根据产品需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要技术文件。5.2 质量部根据策划安排检验员,检验员应通过专业培训经考核合格并授权。5.3 质量部按提供的产品标准及产品检验
2、标准制定作业指导书,适当时也可直接利用产晶标准或产品检验标准。作业指导书须经质量部负责人审核后方可生效。5.4 计数型数据接受抽样计划时的接受准则必须是零缺陷,除此以外的接受准则必须经顾客批准。5.5 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和服务。5.6 进料检验5. 6.1质量部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”,确定需检验的原材料范围,制定原材料、外购、外协件检验指导。检验员根据原材料、外购、外协件检验指导、进行验证,并填写进料检验报告。仓库根据合格记录或标识办理入库手续;检验不合格时,检验员将检验不合格的物料
3、放在“不合格品区”内进行隔离,按不合格品控制程序进行处理。6. 6.2检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用,检验范围之外的原材料,检验员应检查其合格证后方可接收使用。7. 6.3对于重要原材料,必须要供方提供合格证明,并要对其进行检验以验证质保书的真实性,必要时作化学成分/性能试验。如因生产急需来不及验证需放行时,生产部(采购)应按应急计划规定办理手续。紧急放行前应由申请部门或申请人填写紧急放行单,说明放行原因和对该批原材料、外购件、外协件作出标识,以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。适用时还需经顾客批
4、准后方可放行.5.7过程检验质量部应在各生产工序委派过程检验员。制定过程检验规范(巡检)。5.7.1自检:操作工应按检验规范和作业指导书,对自己生产的产品进行确认,并在载带生产流程表上签署自己的工号或名字以示已进行自检。如发现有不符合要求的产品时,应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内,再由检验员进行重检确认。5.7.2首件检验:对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时,由生产车间负责人按作业指导书和生产计划单中工序的规定要求进行首检,将结果记录于首件检验记录表上。对首/末件产品须按标识可追溯性控制程序进行检验状态标识。5.7.3送检、巡检:操作工按作业指导书和作业规范对生产的产品
5、进行送检,并在样品送检记录表上记录;QC根据检验规范对产品过程进行巡检,并记录。5.7.4100%全检:检验员对生产完的半成品根据外观全检作业指导书和检验规范进行100%全检,并将检验结果记录于载带检测流程表上,QC组长需对每天检验的结果进行统计,将统计结果记录于外观统计记录表上。5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中,若发现不合格品时,应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内,并按不合格品控制程序执行。5.7.6公司无例外放行。5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验,最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行,品管部主管根据最终检
6、验结果制作材料利用率和成品合格率汇总表。5. 8.1产品加工完成后生产部应将产品放置于规定场所并按标识可追溯性控制程序予以标识,由生产部通知质量部作最终检验。品管部检验员按成品检验规程规定要求进行检验,并将检验结果记录,并制作出货检验报告6. 8.2产品经检验合格应及时挂上合格证,仓库人员办理入库手续并做好相关记录。7. 8.3检验不合格产品检验员应填写拒收报告并按不合格控制程序执行。5.8.4对有争议的产品除非得到质量部负责人的审核,管理者代表批准,适当时得到顾客的批准,否则在策划安排的检验和试验未圆满完成之前不应放行产品。5.8.5应根据顾客指定的工程材料及性能标准,按控制计划的规定,对每
7、一种产品进行全尺寸检验、材质和性能试验。其结果应可供顾客评审。(全尺寸检验是指产品图纸及技术要求上的所有产品尺寸进行完整的测量。)5.8.6外观项目当公司生产的零件被顾客指定为“外观项目”时,公司应设置:a.设当的资源,包括检验、评价用的足够照明;b.适当时,颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性(DOl)的标准样品;c.外观标准样品,经质量部、技术部/研发部等相关部门签字使用塑料袋封样,必要时经顾客确认封样。对标准样品和评价设备定期维护和控制;d.从事外观件检查及评价人员必须具有多年检验工作的经验和上岗资格证书。5.9周期性试验5.9.1质量部应按顾客要求及产品的国家标准、企业标准、检验规
8、程对本公司产品作相应的全尺寸检验和性能测试。5. 10质量部应根据产品检验规范的规定进行产品定期抽检。5.11 质量部应保存表明产品已经检验和试验的记录,记录应指明有权放行产品的人员。6相关文件化信息6. 1 Q/SB-8. 5. 6-20176. 2 Q/SB-8. 7. 1-20176. 3 Q/SB-8. 5. 10-20176.4 WI-PB-Ol6. 5 WI-PB-026. 6 WI-PB-036. 7 QR8. 4-116.8 QR8.6-015.12 试验室控制按技术规范要求进行。标识可追溯性控制程序不合格控制程序防护控制程序进料检验规程过程检验规程成品检验规范进料检验记录成品检验记录附件:产品和服务放行控制流程图输入质量控制过程输出上级:审核或批准制造、采购、技术等有关人员评审不合格品报告外理单报(送)检单质检员操作工贴不合格质问会检验日记原因分析、纠正预防措施0203监测设备研发检测进料检测过程检测竭Ol过程:首检中桧末桧不合格、01aies合格Ig费计0、MBiTS再蛉证合格证、入库单、检验报告合格证.不合格证、Si2三.报首申清内部销张、回炉供方或生产车间产叼退货或返工质控制:流程、记录、处置01到05为质检员必做的记录。