程序文件01目录-修改记录.docx

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1、程序文件目录序号文件编号文件名称归口部门1Q/SB-4.4.1-2023产品安全控制程序管理者代表2Q/SB-5.2.1-2023质量方针控制程序总经理3Q/SB-6.3.1-2023质量体系变更策划程序管理者代表4Q/SB-6.1.1-2023质量风险机会控制程序管理者代表5Q/SB-6.2.1-2023经营计划管理程序总经理6Q/SB-7.1.1-2023基础设施控制程序生产部7Q/SB-6.1.3-2023应急计划控制程序生产部8Q/SB-7.1.3-2023设备设施预防预见性维护程序生产部9Q/SB-7.1.2-2023生产工装管理程序生产部10Q/SB-7.1.7-2023监测资源控

2、制程序质量部11Q/SB-7.2.1-2023人力资源控制程序行政部12Q/SB-7.3.1-2023员工激励与授权制度行政部13Q/SB-7.1.10-2023组织知识管理程序行政部14Q/SB-7.4.1-2023信息交流沟通控制程序行政部15Q/SB-7.5.1-2023文件信息控制程序行政部16Q/SB-8.2.1-2023产品和服务要求控制程序销售部17Q/SB-8.3.1-2023设计开发控制程序技术部18Q/SB-8.3.2-2023工程规范及变更控制程序技术部19Q/SB-8.1.1-2023项目管理及APQP控制程序技术部20Q/SB-8.3.5-2023特殊特性管理程序技术

3、部21Q/SB-8.4.1-2023供方管理程序采购部22Q/SB-8.4.2-2023外部提供过程产品服务控制程序采购部23Q/SB-8.5.1-2023生产和服务提供控制程序生产部24Q/SB-8.5.5-2023产品实现更改控制程序生产部25Q/SB-8.5.6-2023标识可追溯性控制程序生产部26Q/SB-8.5.7-2023顾客供方财产管理程序销售部27Q/SB-8.5.11-2023交付售后服务管理程序销售部28Q/SB-8.6.1-2023产品和服务放行控制程序质量部29Q/SB-8.7.1-2023不合格控制程序质量部30Q/SB-9.1.1-2023制造过程监测程序质量部3

4、1Q/SB-9.1.2-2023顾客满意调查程序销售部32Q/SB-9.2.1-2023内部审核控制程序管理者代表33Q/SB-9.3.1-2023管理评审控制程序总经理34Q/SB-10.2.1-2023不合格纠正措施控制程序质量部35Q/SB-6.1.2-2023预防措施控制程序质量部36Q/SB-10.3.1-2023持续改进控制程序管理者代表37Q/SB-10.2.2-2023保修管理控制程序质量部程序文件更改记录序号版本制/修订有效日期条款修订内容制修订者1BR2024.1.54.1立即修改Q/SB-8.3.2-2O23工程规范及变更控制程序中条款4.1相关的变更内容,增加d项当发生顾客反馈、重大质量问题、内审和管理评审等不符合时,均应进行技术变更*

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