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不符合项识别及纠正措施实施验证表表码:PFJC-QR-17-01-(0)发生部门/岗位发现时间审核/监督人员发现环节不符合项情况及事实描述:不符合类型评价:体系性不符合口实施性不符合0效果性不符合不符合程度:口严重口一般不符合影响:口已经发生的口潜在的不符合文件类型:口准则质量手册口程序文件口作业指导书口其他不符合体系文件条款号:原因分析:责任部门/责任人签名:日期:建议的纠正措施计划:审核/监督人员:日期:纠正措施完成情况:纠正措施实施人:日期:纠正措施的验证:验证人:日期:备注:注:1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在。2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策和程序,或符合本准则产生怀疑时,应在纠正措施实施完成后进行附加审核
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