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1、201X年绩效评定报告编号:BZHI3.1-3修订状态:I/O审核目的:公司依据企业安全生产标准化基本规范验证各项安全生产制度措施的适合性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成状况,寻求改进的机遇及时改正体系运行存在的不符合项。审核范围:公司各部门、生产车间、仓库审核依据:1)企业安全生产标准化基本规范;2)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则;3)安全生产标准化文件;4)国家有关的法律、法规;5)合同(或委托协议)。审核组成员:组长:组员:审核时间:审核综述:审核组对本公司各部门及生产现场进行了抽样调查,发现严重不符合项0个,一般不符合项5个,观测项。个,详见不符合项报告
2、。从不合格的状况看,本公司安全生产标准化体系运行:存在系统失效/区域失效回不存在系统失效/区域失效标准化体系评价,本公司的标准化体系:团满足要求不满足要求本公司标准化体系运行:回有效口基本有效口失效本公司发现和改进标准化体系运行问题机制:回已建立口已初步建立口未建立对改正措施的要求:要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时采取改正措施,并在5日内将改正措施计划报总经理。跟踪方式:由审核员确认。本审核报告由审核组成员共同签暑,组长对审核报告负责。审核组长:组员:报举报放范围:总经理、公司各部门负责人、车间、班组存在的不符合项:1)年度安全生产目标未已文件形式发放。2)检查安全生产投入,公司未建立安全生产费用使用台账。3)生产车间缺注意噪声、严禁吸烟等部分警示标识。4)未对员工进行职业健康教育。5)灭火器部分区域设置不规范。审核组长:组员:日期:年月日