开票员报税员岗位职责5篇.docx

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1、开票员报税员岗位职责5篇2023年开票员报税员岗位职责如何写篇一时间飞逝,转瞬之间,从20xx年12月4号我进入公司被布置作为发货打票员至今已有近两个月,我已经娴熟的掌握了发货打票员的基本工作流程并能有效的完本钱职工作。作为发货打票员,我的基本工作如下:一、依照各地区业务员的挂单将信息录入系统,在录入的过程中要认真认真。首先业务员递交的补货单要经过负责的会计点单、审核并签字,再交由何盈经理签字才略录入系统,在录入的过程中假如有要求一次发货不满1000元或者3000元不给发货的,在录入的过程中也要注意每个公司的发货额不能低于要求额度;其次,在录入信息的时候要注意每一项的要求,如需要的是那一种药、

2、药的规格、数量、选择的批号、生产日期、有效期以及价格,还有下订单的公司、订单的日期、订单编号及是否需要加见附件,这些在录入信息的时候都要注意,每一项的错误都会导致问题显现并给公司带来肯定的损失。二、将录入系统的信息与补货单核对,核对完并确认无误后打印,打印的时候注意字迹是否清楚、字迹位置是否符合要求、编号是否连续以及其他各项是否符合要求,打印完成后加盖出库印章,票据一式五联每一联都要盖章,章印要清楚,盖章完成后将票据第一联抽出按次序放好,第二、第三联一起抽出按次序放好,剩下第四、第五联一起按次序放好,然后交由负责接收人带到工厂交给相关人员。从入职到现在我打了3975张单子,发出货物13434箱

3、,总计金额12,112,286.33元,在发货过程中我也遇到了一些问题,譬如:业务员递交的补货单上未注明“见附件”,在录入信息的时候我就会少加“见附件”这一信息,之后接单员核对相关信息的时候就会发现,提示我那些需加而未加“见附件”的我会及时添加,还有一些多注明“见附件”而需要删除的我也会及时删除;还有录入时挂单数量和审批数量不一样,我有时会不小心依照挂单数量录入,但在之后录完对照的时候就会发现并及时更正;还有仓库发货的时候发错批号需要更改提货单,我会让仓库发Oa将说明并将此信息发经领导批准之后再做修改,此单也可能已经记账或者开发票,那么就需要相关人员先取消记账或在系统中核销发票经由我处理提货单

4、后再重新记账;也有当天录完信息后领导发现一些品种不能发需要删除票据,领导批准后可以直接删除,其他情况下需要删除票据的都需要相关领导批准之后才略删除,没有批准的不予删除;也有一些业务员因物流将随货同行联丢失或其他原因需重新打随货同行联,我问过领导这些都可以直接给其打印,但需要修改票据内容的都需经领导批准后才可以修改打印,还有一些其他问题我能直接处理的都会及时处理,需要领导批示的我会提交领导批示后处理。在发货闲暇时我会帮助开票员整理发票、登记、核对及寄启程票;帮忙处方开票盖印出库章;打印业务员需求的随货同行联以及修改数据等。我在这近两个月的时间里发现有时候系统会很不流畅、而且有时候登陆人员多的时候

5、其他人就登不上,这会导致工作效率下降,希望可以优化系统;最发货的时候补货单上会有挂单数量和审批数量之分,而且两者有时会不一样,但是这两项没有明显的区分,这会导致错误提高,希望只留审批数量或者是不同的有明显区分,如字迹加粗等。经过这近两个月的学习,我娴熟的掌握了发货打票员的基本操作要求,并将每天的工作都在当天及时完成,而且一步步的降低了本身的错误率,现在基本上不出差错,这要感谢领导和同事们的帮忙。在将来的工作中,我会做到及时沟通各相关单位和人员,应对发货过程中显现的各种突发事情和计划的更改,做到心细如发,认真严谨的工作,尽本身最大的努力减少发货事故的发生,不因我的工作失误给公司造成经济和声誉上的

6、损失。虽然今年也做了一些工作,但与公司和的要求还有一些距离,在以后的工作过程中,我仍然要努力工作,我会认真地察看和学习别人的优点以弥补本身的短处,使本身的工作做到更好、更精,更专业,不绝提高本身的工作水平。同时,我还希望得到同事们和领导们的批判和引导。再一次对关怀和支持我的全部同事及领导表示感谢!祝公司的发展在新的一年里更上一层楼!2023年开票员报税员岗位职责如何写篇二发包方(甲方):承包方(乙方):甲乙双方为了加强内部对于装饰装修工程合同中的付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特订立本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:一、对乙方

7、开票的规定1、甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。2、乙方在工程进行中甲方所付款项,乙方收取需开收据,于收到后日内将发票寄/送到甲方。二、对甲方付款的规定1、合同一经签订甲方即应支出施工费(大写);当工期进度到并经甲方验收合格时;2、甲方第二次支出施工费(大写:)当工期进度到并经甲方验收合格时;3、甲方第三次支出施工费(大写:);4、甲方第四次支出施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算,金额(大写:)O5、剩余尾款(大写:)部分,作为装修风险金,在三个月后无工程隐患再支出(注:施工费包含装修辅料费、人工费、设计费、施工清运费、搬卸费、管理费等)。三、其它商

8、定:1、除人力不行抗力因素以外,乙方应严格依照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的定时完工。2、假如乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必需提前与甲方及时沟通,甲方可视实在情况给与帮忙。四、其他规定甲乙双方应信守本协议,假如发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。五、协议生效本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式一份,双方各持一份为凭。六、协议有效期本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必需提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。甲方签字(盖章):年一月H乙方签字(盖章):年月02023年

9、开票员报税员岗位职责如何写篇三我在单位担负销售大厅开票的工作,刚开始我认为开票工作比较简单,不过是填填票据等事务性工作,但是通过前一阶段的学习,才知道本身对开票工作的认得和了解太肤浅了,开票工作不但责任重点,而且有不少的学问和技术性问题,需要反复练习,理解性学习才略掌握。我的理论和实践有还有肯定的差距,缺乏工作经验,还好在引导老师的帮忙下,我学会了如何开票以及填写票据,保证本身经手的票据的安全与完整,学会了使用开票软件,理解了这项业务的程序及来龙去脉Q通过三个月的学习与实践,知道了要做好开票工作绝不行用“轻松”来形容,工作中肯定要谨慎,要认真对待每一张票据。销售开票是销售工作不行缺少的一个部分

10、,它要求我们开票人员要有精湛的业务水平,娴熟的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的开票人员必必需具备以下的基本要求:(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不绝提高本身的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员,不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识,还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用本领。(二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德,要有较强的安全意识,各种票据,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。(三)开票人员必需具备良好的职业道德修养,要酷爱本职工作,精业、敬业,要尽

11、力为单位的总体利益服务。目前,我厂刚刚投产运营,作为销售开票人员的工作量并不大,在前一阶段的工作学习当中,我遵守公司的各种规章制度,认真做好本身的本职工作,对领导布置的工作能够定时完成,但是在工作当中我也发现了本身的不足之处,在某些细节问题上有不足认真的地方,因此,我要时时刻刻提示本身努力改正自身缺点,在今后的工作中,加强业务学习,重要是销售开票以及财务方面的学习,学习如何分析企业的经营情形,为今后新业务的开展和经营范围的拓展,努力提高自身素养,胜任本职工作,提高工作效率。我有信心把工作做好,为公司的发展做出更大的成绩!开票员个人工作总结范文三20xx年度好快就要过去了,也意味着新的挑战即将来

12、临,过去的工作无论正确与否,都应通过总结经验,理清思路,取长补短,为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中,也暴露出自已的一些存在问题,需要正视。例如,领导统率的本领有待加强,部分工作会存在倚靠性;对个别问题处理欠缺胆识,财务的复核工作并不完满等,务必在末来的工作当中尽快征服。总之,本人会连续遵从自我监督的“三十六”字方针:“乐观自动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心工作、耐性解释;尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”围绕财务工作的重点开展工作,对下一年度的工作计划如下:1)全面整理小区财务档案资料,重新编制xx北区财务档案电子检索目录,同时尽量建立一套完整的电子表格资料,充分运用电脑的准

13、确性,快速高效性,提高资料查询的速度。2)连续理顺各人的职责,依据新的财务制度重新订立小区财务工作计划,并定期编制月度总结向经理汇报。3)细心做好日常开票收款工作,提高小区的收费率。4)加强对各停车场收费的监督力度;定期与售楼部核对已售车位,编制月度停车场使用率统计表;同时定期到各岗位进行巡查,了解收款情况,及时发掘存在问题;定期整理停车登记表,每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥当处理由于销售车位而引起的业主投诉。5)建全各层次的财务核对制度,把好每一个关口,有效掌控财务工作诉出差错率,凡事都要养成重视复核的习惯。6)巩固对发票、收据等的管理工作,做到“0

14、缺贷”和“0缺苧o连续熟识税控软件的操作,做好税控发票的申领和核销工作。7)提高小区银行划账处理速度,做到当天划账片,明天可以交单。完满工行划账系统,做好资料更新。8)连续建全财务培训制度,定期对新知识新法规进行学习、讲解。而自已也重视专业知识的学习,计划在下年度考榷会计电算化中级证物业管一理一员中级证、专升本的成人高考和参加全国注册会计师的考试等。9)整理向项目公司请款的资料,做好各项请款工作。10)做好XX庭园的收楼准备工作,包含软件和硬件的准备,房间业主资料的录入,水电表底数的录入与登记,房间费用的设置等。2023年开票员报税员岗位职责如何写篇四买方:卖方:买卖双方于年月日签订之(合同编

15、号:_)(以下简称原合同)。经买卖双方友好协商,现就增值税专用发票有关事项,订立本增补协议。一、合同价款:原合同价为:人民币(元),上述价款均为含税价。二、货款支出类型:分期付款,付款实在以货物送达后,买方签收及原合同商定为准。三、货款支出方式:银行转账四、付款时间:卖方送达增值税专用发票给买方后的15个工作日内。五、发票类型为:增值税专用发票,其中发票税率17%o六、发票开具时间:买方确认付款前的5个工作日内。七、供应增值税发票时间:卖方开出增值税专用发票后的3个工作日内送达买方财务部。八、买卖双方开票信息:详见下表,增值税发票信息必需与下表全都,否则为不合规发票。合同双方买方卖方单位名称(

16、全称)纳税人性质单位纳税人识别名单位公司注册住址单位联系人联系方式身份证号码银行开户行帐号注:取得增值税专用发票后应保持平整,不得折压和显现污点。九、付款条件:买方支出的前提是收到建设单位相应的工程款。由于建设单位工程款支出不及时造成的本工程采购货款支出不到位,卖方应乐观搭配买方向建设单位追收工程款,并应充分理解和不追究买方任何经济、法律责任,不提起诉讼。按国家针对增值税的四流合一(合同流、物流、发票流、资金流)征管稽查体系要求,卖方在向买方申请付款前,须向买方供应实际货物交付的物流票据,且物流票据的货物名称与累计数量总额与发票全都,发票信息中的收付款单位与合同全都,发票金额与物流票据的货物金额全都,资

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