ISO13485-2016内部审核总结报告.docx

上传人:p** 文档编号:1056157 上传时间:2024-06-29 格式:DOCX 页数:1 大小:8.99KB
下载 相关 举报
ISO13485-2016内部审核总结报告.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《ISO13485-2016内部审核总结报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO13485-2016内部审核总结报告.docx(1页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、XXXXX有限公司内部审核总结报告去单编号;150-20200831001审核俎长:XXX报告日期:2020-8-31审核日期2020-8-20审核目的:监督本公司ISoI3485:2016医疗器械管理体系的适宜性、符合性和有效性,并持之以恒的进行改善,达到客户满意之效果。既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题。分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量:管理的持续改进。审核范围:本公司所有相关的过程/部门审核依据:6013485:2016医疗器械管理体系、程序文件、顾客合同、订单要求、法律法规要求及化学物质管理要求审核组长:XXXX审核组成员:XXXXX陪审人员:

2、XXXX审核结论:(审核情况综述ISO13485管理体系管理运行情况分析和评价)2020年8月20日对全公司展开了木年度审核ISol3485:2016医疗潺械管理体系在本公司各部门的运行状况。内部审核的流程为:根据最初的审核计划和公司的实际情况,决定审核的时间,在审核前开会内部审核首次会议,根据内审排程表中分配的人员进行审核(本次审核人员共5人。各部门陪市人7人,根据每个部门审核的内容进行审核,具体查看审核计划):内审完成后。召开会议一一内部审核末次会议:最后,由管理者代表对本次内审进行总结,由体系工程如对内审不符合进行汇总,并对相关各部门发放G不符合项报告3,各部门回史,跟踪确认结果.本次审

3、核中,各审核成员按顾客特殊特性要求清单、过程清单、检杳表等过程方法对受审核部门采取杳看文件记录,查看现场、提问员工、交谈等方式对涉及到的条款进行细致的审核,本次审核共开出般不符合项改善报告5份(分别仓库1份,生产部2份,品质部1份和工程部份),体系工程师向各部门发放不符和项报告3,各部门必须在7-15天之内进行回笑,最迟不能超过一个月.体系工程师对回复结果进行跟踪确认。经过本次审核,各部门对15013485:2016医疗黯械管理体系运行工作情况盛体表现是良好的,单也存在定不足。后续在日常管理体系实施过程中,要做到真正彻底地执行ISO程序文件、标准作业文件等并持续改善。通过本次内部体系审核,最终险证了15013485:2016医疗器械管理体系基本适合于本公司的实际情况并在各部门有效运行,也符合ISO标准,但要持续改进向更高层推进,还需各部维续努力。可以提交管理评审会议,准备迎接外部审核。编制日期2020831编制Xxxxx审核Xxxx批准Xxx

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作总结

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!