人大财务管理制度.docx

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1、人大财务管理制度为贯彻落实中央党政机关厉行节约反对浪费条例,根据甲地市委、市政府相关文件精神,结合市人大常委会机关实际,经主任会议研究,制定本制度:一、机关财务严格执行国家有关法律、法规和财务制度管理预算经费。办公室负责编制机关年度财务预算:机关财务人员应履行好核算监督职责,定期分析机关财务运行情况,按季提供财务报表。二、严格财务开支报销程序。坚持先批后用的原则,所有班用需按审批权限报相关人员同意后方可使用。所有支出实行经手人负责制,报销凭证必须符合财务规定,必须有经手人签字。每月5号(遇双休日、节假日顺延)组织财务会审。补助填报人、支出经手人和审核人对票据的真实性负责,会审人员和审批人对票据

2、的合法、合规性负责。审核时要严格把关,对手续不全、来路不明、字迹不清的票据一律不受理,所有开支须按程序审批后财务人员方可支付、记帐。三、规范资金支付。为加强资金管理,方便费用审批和报销,坚持日清月结,即当日审批、一月一结。资金支付应当严格遵守国库集中支付的相关制度。四、招待经费管理。公务接待实行公函制,严格按照甲地县党政机关国内公务接待管理办法和关于明确甲地县立党政机关公务活动用钱有关事项的通知的规定和标准执行,由接待申请人持公函到办公室领取接待就餐审批单,接待申请人签字、各委室主任、办公室主任或分管后勤副主任审核后,交办公室工作人员到指定地点按接待标准安排就餐:没有公函一律不安排接待。所有接

3、待一律不安排住宿。五、调研等专项活动经班管理。开展调研及组织代表活动,相关委室先制订具体工作方案,根据工作方案需要就餐的,代表集中活动按照三类会议标准,市内调研活动按每餐每人40元的标准,凭活动方案或会议通知,填写就餐通知单,由各委室主任、办公室主任或分管后勤副主任审核。专项活动不安排住宿。活动中抽调无固定收入代表的误工补助,按照参加市人民代表大会的补助标准执行。六、差旅费管理。按照甲地县党政机关差旅费管理办法执行,每次出差前填写出差审批单,坚持先批后行。市人大常委会党组副书记、副主任出差,由市人大常委会主任审批;委室工作人员出差由市人大常委会分管领导审批,出差人凭审批单和有关票据依程序向办公

4、室报销差旅费,实行公务卡结算或电子支付,坚持月报月结,严格据实。报销甲地市外的差旅费时应当提供出差审批表、机票、车票、住宿费发票等凭证。出差人员住宿费用使用公务员卡或微信结算。七、工作加班误餐,凭办公室发出的就餐通知单到指定地点用餐。八、严格控制文印费支出。文件、资料打印,须详细载明打印内容和数量并由经手人及时签字认可,否则不予报销,严禁打印私人资料。九、甲地市内召开的有关会议,需开餐的严格按市委、市政府制定的会议标准执行。十、严格财务开支审批权限。单次开支金额在100O元(含)以内,由办公室分管后勤的副主任审批;单次开支金额在1000-10000元(含),经市人大常委会分管办公室副主任审批;

5、单次金额在10000-30000元(含)需经市人大常委会主任同意:30000元以上需经市人大常委会党组集体研究。十一、办公用品和设备由办公室统一购置和管理,低值易耗品须经办公室主任或分管后勤的副主任同意,其他物品经办公室主任审核,报分管办公室的领导同意,办公室按政府采购程序办理物品采购,由办公室主任指派两人以上参与。添置固定资产需要及时登记国有资产台账,办公室要建立办公用品登记、领用制度,做到“谁用谁领、谁保管”。工作异动时,要将办公用品及时清点移交,公物损坏、丢失照价赔偿,大宗物品丢失,由市人大常委会党组会议研究处理意见。十二、严格现金及内部收据管理。因工作需要临时借款、借收据的,须经办公室主任或分管后勤的副主任审核后,报办公室主任审批,并在事后一周内与财务室及时结帐。收据不得转借、虚开。十三、成立财务会审领导小组。组长:分管办公室的市人大常委会副主任:副组长:办公室主任;成员:财经委主任、办公室分管后勤的副主任、工会主席、财务工作人员。

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