财务管理-《改善营业现金比率计划方案》.docx

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1、财税做账会计实操文库财务管理-改善营业现金比率计划一、计划目标在接下来的X个月内,将营业现金比率提高至具体目标值,并实现经营活动现金流量净额由负转正。二、现状分析1 .对过去X个月的财务数据进行详细分析,包括营业收入、成本费用、应收账款、存货等。2 .评估企业当前的市场竞争力、销售策略和客户信用政策。三、具体措施1 .应收账款管理建立严格的客户信用评估体系,在签订销售合同前对客户的信用状况进行详细调直。设定应收账款账龄分析表,每月对逾期账款进行跟踪和催收。为鼓励客户提前还款,提供适当的现金折扣政策。2 .成本控制进行成本结构分析,找出可降低成本的环节。与供应商重新谈判采购合同,争取更有利的价格

2、和付款条件。优化生产流程,减少浪费和损耗,提高生产效率。3 .库存管理实施库存盘点制度,准确掌握库存水平。采用经济订货量模型,合理确定采购数量,避免库存积压。加强与销售部门的沟通,根据销售预测调整库存。4 .销售策略优化开展市场调研,了解客户需求和竞争对手情况,针对性地推出新产品或改进现有产品。制定促销活动计划,增加销售额。调整产品价格策略,确保在提高销售额的同时保持合理的利润率。5 .预算管理制定每月和季度的详细预算计划,包括收入预算、成本预算和资金预算。对预算执行情况进行严格监控和分析,及时发现偏差并采取纠正措施。6 .融资策略评估企业的资金需求,如有必要,向银行申请短期贷款或与金融机构协

3、商其他融资方案。合理安排债务还款计划,确保按时足额还款,维护良好的信用记录。四、实施步骤1 .第1个月完成现状分析报告,确定问题所在和改进方向。制定并发布应收账款管理、成本控制和库存菅理的相关制度和流程。开展市场调研,启动新产品研发或产品改进工作。2 .第2个月按照新的制度和流程进行操作,开始实施应收账款催收和成本节约措施。完成销售策略优化方案,并组织实施促销活动。建立预算管理体系,制定第一个月的预算计划。3 .第3个月评估应收账款管理和成本控制的效果,进行必要的调整和改进。监控库存水平,根据销售情况调整采购计划。对预算执行情况进行第一次审查和分析,总结经验教训。4 .第4个月及以后持续优化各项管理措施,巩固改进成果。定期评估营业现金比率的变化情况,根据实际效果调整计划。五、监督与评估1 .每月召开财务分析会议,对营业现金比率和各项财务指标进行分析和评估。2 .设立专门的监督小组,定期检直各项措施的执行情况。3 .每季度对计划的实施效果进行全面评估,根据评估结果调整和完善后续措施。

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