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1、隆昌市交通运输局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(-)主要职能。1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。2、负责全市交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作,指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。4、承担水上交通安全监管责任,负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、
2、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。5、负责提出公路、水路固定资产规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准年度规划规模内固定资产投资项目。提出有关公路、水路规划和财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。6、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规
3、定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。8、贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。10、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。11、负责全市交通战备管理工作。1
4、2、承担市政府公布的有关行政审批事项。13、承办市委、市政府交办的其他事项。(二)2017年重点工作完成情况。1、经济指标。2017年1-12月,累计完成交通固定资产投资20.46亿元,是目标任务17亿元的120%;完成招商引资完成到位市外资金9850万元,是目标任务4000万元的246%。2、重点项目。向阳路:竣工通车。黄乐路:完成路基20公里,路面铺筑16公里。隆云路(汤圆店至金墨湾):完成路基整治8公里,路面铺筑4公里。隆云路(王家湾至滩子口段):竣工。龙双路:竣工。国道348线(原省道305线)大修工程:竣工。自荣路路面大修:竣工。通村水泥路:建成107.8公里,是目标任务50公里的2
5、16%。城区公交站牌站棚:开工建设。3、客运站场建设。隆昌城北客运站通过验收投入运营。4、交通扶贫。扎实推进交通基础设施建设,加快交通脱贫步伐,按照脱贫攻坚工作部署,2017年,实施石燕桥镇净土村等13个贫困村通村公路建设36公里,圆满完成目标任务。5、民生工程。县乡道改造完成28.5公里,是目标任务19公里的150%;村道改造完成33.2公里,是目标任务11公里的302%;国省干线公路PQl达91.2,是目标任务88的104%。6、交通运输安全工作。加大交通运输安全的宣传和培训力度、制度建设、督促检查及专项治理,强抓安全生产责任制落实。全市交通运输行业安全生产形势稳定。道路运输源头管理、水上
6、运输、公路养护、路政管理、交通建设、消防等安全生产工作均未发生一起责任事故。7、道路养护工作。完成县乡公路路侧护栏建设9.26公里,小修养护投入261.99万元,是目标任务220万元的119%。强化管养道路路面保洁工作,定期清淤保畅,确保县道以上公路路面、标志标线完好,排水沟通畅。8、路政管理工作。继续开展路面管控及超限运输治理工作,有效地维护了公路路产路权,确保了公路完好、安全、畅通,圆满完成了各项管理工作。上路巡查率达97%,案件查处率达100%,结案率为100%O二、部门概况隆昌市交通运输局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。隆昌市交通运
7、输局5个内设机构1、办公室(行政审批股)2、规划建设管理股3、运输安全管理股(应急办公室)4、财务审计股5、公路管理养护股隆昌市交通战备办公室(保护通信线路安全办公室)隆昌市地方海事处隆昌市农村公路建设办公室(注:隆昌市地方海事处属参公股级事业单位,隆昌市农村公路建设办公室属全额拨款股级事业单位,均为隆昌市交通运输局管理)三、收支决算总体情况2017年隆昌市交通运输局本年收入合计3492.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2392.63万元,占68.51%;政府性基金预算财政拨款收入00.00万元,占31.49%。2017年本年收入合计较2016年减少4241.28万元,下降54.84%
8、。主要原因是2016年部分跨年项目的预算收入计入2016年末财政应返还额度,结转至2017年执行,相应减少2017年本年收入。2017年收入决算2017年隆昌市交通运输局本年支出合计7475.38万元,其中:基本支出337.30万元,占4.51%;项目支出7138.08万元,占95.49%o2017年本年支出合计较2016年增加2875.10万元,增加62.50%o主要原因是上年结转项目任务完成及人员经费增加等,相应增加本年支出。2017年支出情况四、财政拨款收支决算情况隆昌市交通运输局2017年度财政拨款收支总决算10677.76万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2708.65
9、万元,减少20.23%oonnni0677.762017、2016年财政拨款收支总计对比图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6345.38万元,占本年支出合计的84.88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2486.49万元,增长64.44%o6345.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.85万元,占O.52%;医疗卫生与计划生育支出14.98万元,占0.24%;节能环保支出2.00万元,占0.03%;农林水支出30.00万元,占0.47%;交通运输支出6265.55万
10、元,占98.74%。(除文字说明外,还要画饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为32.59万元,完成预算IOo2 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为0.26万元,完成预算100%.3 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为8.04万元,完成预算100%。4 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.42万元
11、,完成预算100%。5 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为2.52万元,完成预算100%。6 .节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100%。7 .农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数30.00万元,完成预算50%,主要是云顶镇通村公路建设项目进度未达到,资金未拨付。8 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2017年决算数为227.85万元,完成预算100%。9 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2017年
12、决算数为62.00万元,完成预算100%。10 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2017年决算数为200.00万元,完成预算14%,主要是财政资金困难,工程项目资金未及时划拨。11 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数为2169.40万元,完成预算100%。12 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2017年决算数为2521.00万元,完成预算100%o13 .交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为61.62万元,完成预算100%。14 .交通运输支出(
13、类)成品油价改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):2017年决算数为19.17万元,完成预算100%o15 .交通运输支出(类)成品油价改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):2017年决算数为673.20万元,完成预算100%o16 .交通运输支出(类)成品油价改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):2017年决算数为62.31万元,完成预算100%o17 .交通运输支出(类)成品油价改革对交通运输的补贴(款)成品油价改革补贴其他支出(项):2017年决算数为5.00万元,完成预算100%。18 .交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基
14、础设施建设支出(项):2017年决算数为56.00万元,完成预算100%。19 .交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):2017年决算数为178.00万元,完成预算100%。20 .交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2017年决算数为30.00万元,完成预算100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.30万元,其中:人员经费32L42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其
15、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元,完成预算95.43%,其中:无因公出国(境)费支
16、出;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8.46万元,完成预算91.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央规定,厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.94万元,下降11.15%,其中:公务接待费支出决算减少0.44万元,下降4.94%;公务用车购置及运行维护费支出减少1.50万元,下降17.65%;增减变动的主要原因严格执行中央规定,加强管理,厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购