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1、编号:L3.2-QHSE-P055-0C-R001检查报告检查报告编号:检查项目岁末年初安全生产检查检查对象岸基支持场所、基层作业单元检查依据关于开展岁末年初安全生产检查工作的通知检查日期2022年1月18日月20日检查组成员张秀程、张永、孙立诰、豆刚锋、卜平、秦丽苹检查情况综出根据油田化学事业部关于开展岁末年初安全生产检查工作的通知要求,塘沽作业公司副书记张秀程、副经理张永偕作业安全部、综合管理部相关人员开展岁末年初安全生产生产联合检查。本次检查对象主要是陆地岸基支持场所和基层作业单元,检查主要内容为基层作业单元安全能力建设情况、全员安全生产责任制落实情况、重点作业和高风险作业升级管理情况等
2、。检查组通过现场交流、查阅记录等方式充分了解了各作业单元的实际情况和存在的困难,并就文件要求实施过程中的疑问进行现场解读,再次深入安全生产要求,强调要坚决守住安全生产“零伤害”底线。通过检查发现各基层作业单元普遍较好地执行了作业公司各项安全生产要求,在高风险作业管理和人员持证上岗方面工作扎实到位,全员安全生产责任制年度考核工作落实到位,对“第三只眼”检查结果能比较充分地举一反三,基层作业单元安全能力建设效果显著。但在隐患排查方面存在比较明显的短板,存在一些自检自查发现不了的问题,各基层作业单元需要在提升员工隐患排查能力和主动性上继续下功夫,治理一批长期存在但解决不了的管理上、人的因素和深层次问
3、题。检查问题描述:一、产业园车间1、个别作业人员未佩戴口罩、近视护目镜、手套进行作业;2、叉车防撞栏被撞变形;3、网络间未锁闭、窗户损坏、地板部分损坏;4、西侧卫生间墙上插座暴露松动,有触电风险;5、抽查人员不了解升级管控时间要求;二、装备管理6、抽查人员不了解升级管控要求;7、固井工工作室未开展危害因素辨识和环境因素辨识;三、固井生产井项目8、对视频回看发现的问题没有记录、对问题进行的员工沟通交流没有记录、没有对问题进行内部共享;9、对公司下发的重大事故隐患判定标准不清楚;10、抽查一线安全建议表,个别现场人员对安全建议等级不清楚(力神12月);四、钻完井液月东项目、生产井项目11、缺少对“
4、第三只眼”发现的问题进行举一反三的学习讨论记录;12、个别人员对安全生产责任制考核不清楚;五、钻完井液化验室13:化验室消防栓检查表中部分项目不符合实际;六、研究院分院14、分析楼四楼气瓶间门常开,缺少管理责任人;七、东沽堆场15、劳保库房外垃圾桶摆放和墙上标识不一致;16、劳保库房内缺少紧急逃生路线标识;17、场地内工业垃圾箱前灭火器压力不足;18、场地危废间外部标识责任人不明显;19、场地部分固井泵上噪音警示牌不全;20、进场地小门前的楼梯缺少防磕碰警示标志;八、EPS车间21、车间东侧墙面电器开关箱缺少标识;22、车间人员对升级管理要求不清楚;23、未对场地设备设施进行定期巡检;24、车
5、间门口风险公告栏中应急联络图事件报告电话号码错误;九、泥浆站25、配盐水罐区部分灭火器缺少月度检查牌;26、有限空间未建立台账,缺少安全警示。管理改进建议:1、各基层作业单元在安全能力建设上要突出重点,在“工具运用”部分要突出运用工作许可和现场作业指导书,“案例警示教育”部分要着重深刻吸取事故教训,“安全培训”部分着重突出对现场相关QHSE体系文件的学习和执行,“隐患排查治理”部分要突出依据石油开采重大事故隐患判定标准对照检查;2、各基层作业单元着重加强重要安全生产文件宣贯,包括但不限于:石油开采重大事故隐患判定标准、安全环保违规及事故责任追究、节假日及特殊时段安全管理、中海油服隐患治理积分制
6、方案、2022年危害因素辨识结果和不可接受风险以及现场作业安全相关的QHSE管理体系文件;3、各基层作业单元梳理历次检查问题,形成各自隐患排查表,定期自检自查,并根据后续检查持续更新,坚决杜绝重大事故隐患发生;4、产业园车间与装备、作业公司化验室和研究院分院、东沽堆场和EPS车间分别明确双方的安全管理责任(含消防、环保);5、研究院分院在改造完成后,后期投入使用前开展一次全面彻底的危害因素辨识和环境该因素辨识,评估结果通报作业公司化验室;6、对全员安全生产责任制考核要按照逐级考核的原则开展,确保考核落到实处;7、东沽劳保库房内安装烟感系统,开展一次消防应急处置演练,库内劳保用品分区管理,贴牌标
7、示;8、产业园化验室、车间编制风险分布图、岗位风险应急处置卡;9、各基层作业单元及时上报未遂事件(险情)报告,上报参照事故格式和时限;10、EPS车间一楼门口小台阶刷警示漆,防止人员绊倒;车间部分顶棚存在落物风险,划定临时红区,防止人员受伤。检查问题分级:口轻微不符合:第项;0一般不符合:第二-26项;口重大不符合:第项。整改期限要求:0立即整改:第_1、项;回一周内完成:第_5/6/7/9/10/11/12/13_项;0一个月内完成:第_2/3/4/8/14/15/16/17/18/19/20/21/24/25/26_项;口三个月内完成:第项;整改验证要求:口书面验证;口现场验证。后续措施:跟踪验证:卜平联系人基层作业单兀负责人备注:“检查问题清单”签字确认后,应按照下述要求将整改情况反馈给指定联系人:1.立即整改:3天内;2.一周内完成:7天内;3.一个月内完成:一个月内。