《企业存货授权审批制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业存货授权审批制度.docx(4页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、企业存货授权审批制度一、背景存货是企业运营中的重要组成部分,是企业资产的重要组成部分。在存货管理过程中,涉及到许多重要的环节,例如存货采购、入库、出库、库存盘点等,存在着很多的风险和问题。为了保障企业存货的安全,规范存货的管理,制定企业存货授权审批制度是非常必要的。二、制度目的本制度旨在规范企业存货的管理,保障企业资产的安全。通过明确存货管理流程,规范存货管理行为,加强存货的监管,确保存货的正常流通,防止存货流失、浪费等问题的发生。三、适用范围本制度适用于企业所有与存货有关的业务活动,包括但不限于存货采购、入库、出库、库存盘点等。四、相关流程1.存货采购程序(1)采购部门发起存货采购申请,填写
2、存货采购申请表。(2)申请审批:采购部门领导审批并签字,财务部门审核并签字。(3)供应商选择:采购部门根据申请内容,在供应商库中选择供应商,并发出采购订单。2.存货入库程序(1)存货物品到达仓库后,仓库管理员进行验收,确认存货物品的数量、品质、规格等信息是否与采购订单一致。(2)验收合格后,填写存货入库单,并将存货物品存放于仓库指定的位置。(3)存货入库单由仓库管理员签字,存货入库单备份由仓库管理员保管,原件交至采购部门。3.存货出库程序(1)存货出库申请:部门发起存货出库申请,填写存货出库申请单。(2)申请审批:部门领导审批并签字,财务部门审核并签字。(3)仓库管理员查看存货库存情况,确认可
3、以出库后,填写存货出库单。(4)领取存货人员到仓库领取存货物品,并在存货出库单上签字确认。4.存货盘点程序(1)按照计划,定期进行存货盘点。(2)盘点前,仓库管理员应将存货物品分类、整理、(3)盘点时,由仓库管理员与财务部门的工作人员一起进行,进行存货物品的实物盘点,比对实物数量与系统数据是否一致。(4)盘点结束后,填写存货盘点记录表,并由仓库管理员与财务部门的工作人员签字确认。五、责任人及授权范围1 .采购部门:负责发起存货采购申请,并进行申请审批。2 .仓库管理员:负责存货的入库、出库、盘点,并进行相关记录与报告。3 .部门领导:对存货采购、出库等业务活动进行审批,并对存货管理工作进行监督和检查。4 .财务部门:对存货采购、出库等业务活动进行审核,并进行相关记录与报告。六、制度执行1 .对存货管理工作进行定期检查,确保制度的有效执行。2 .发现存货管理问题时,应及时处理并整改。3 .对违反存货管理制度的人员,应按照公司规定进行处理。七、制度迭代本制度应根据实际情况进行不断完善和迭代,以使其更加贴近实际情况,并适应企业的发展需要。八、结语企业存货授权审批制度是企业规范存货管理、保障企业资产安全的重要措施。通过明确存货管理流程和责任人,规范存货管理行为,加强存货的监管,能够有效的规避存货流失、浪费等问题的发生,保障企业的健康发展。