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审计部工作职责1、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。2、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。3、对厂内各部门、车间执行制度情况以及内部核算情况,每季度审计一次,并出具评价报告。4、对每月的薪酬核算进行正确性,符合政策性进行审查并签字确认。5、统计、登计、5口总、计算各销售团队各项指标,判定核算的正确性,正确计算业务提成等费用。6、进行短丝车间、新产品、大宗商品的跟踪成本核算,并提报跟踪结果,并制定出详细的跟踪计划,跟踪结果上报董事长。7、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因素,并提出建议,为制定政策提供依据。8、对晋升机制等提供符合条件审计和为民主评议提供数据依据。9、计算搬运队装卸费并审核搬运队工资计算。10、各车间零工审核并汇总。IL完成公司交办的其他工作。
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