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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:衡山县人民医院单位:万元财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率443552124.6%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费其中:公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待项目支出:1、业务工作专项(一个项目一行)2、运行维护专项(一个项目一行)3、省、市级专项资金(一个专项一行)374.51302.761302.76人民医院综合大楼建设279.9396930969.30新冠肺炎疫情防控94.57333.46333.46公用经费15958.815773.815773.81其中:办公经费
2、、工会经费151.90105.58105.58水费、电费、差旅费199.21197.40197.40维修费、租赁费、委托业务费465.60345.23345.23专用材料费4913.104341.964341.96公务用车运行维护费15.2933.8533.85政府采购金额365.91365.91部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况(2021年完工项目)批复规模(Itf)实际规模(Irf)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率厉行节约保障措施说明:“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。