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1、采购作业控制制度一、目的本管理文件明确了控制和监督具体采购作业环节的程序、方法和参予人员,以规范采购作业的控制流程。二、范围本管理文件适用于非自采范围内所有非固定资产的采购作业。三、相关程序及制度内部审计制度四、业务流程1、作业参数控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1计划成本主管计划成本主管设定重点物料采购周期、采购批量等作业控制参数,形成重点物料采购作业控制参数表,并根据物料供应变化特点每年或每半年进行一次调整2供应部经理重点物料采购作业控制参数表报供应部经理审批后执行3计划员采购经理作业控制参数下发给计划员和采购经理,直接指导采购计划制定和采购业务实施4计划员计划员监督采购作业是否达到
2、控制参数要求2、询比价控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1在定点采购、大宗采购和其他以年度协议方式合作以外的采购作业,要求实施询比价程序2采购经理须经询比价程序的采购业务,采购经理要提供至少3家供应商报价,填写询比价申报单3采购主管凡1万元以上采购,询比价申报单须经采购主管审签4成本控制员使用部门询比价申报单经成本控制员形式审核后,需要使用部门确认的交使用部门确认,不需要经使用部门确认的,按询比价申报单内容下订单或草签合同5采购经理会计部经审核的询比价申报单必须与合同或订单等由采购经理在实施采购后及时报备会计部3、采购跟催步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1采购经理采购经理对日常采购进行供
3、应商备货跟催,并对采购作业进行异常情况记录,按订单或合同编号形成采购业务异常记录表2档案资讯组采购业务异常记录表作为供应商交易考核的依据,定期向档案资讯组归档步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明3计划员计划成本主管供应部经理计划员定期监督和汇总采购作业具体结果,对比计划要求和请购内容进行采购作业准确率统计(品种内容、数量、交货期),将准确率统计结果报计划成本主管和供应部经理4采购经理采购经理将发票、付款日期等结算条件作备查登记,记录于发票、付款登记表4、采购稽核步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1内审员财务总监分管副总总经理审计部内审员组织对采购作业程序进行定期或不定期稽核,形成稽核报告,报财务总监、分管副总和总经理2内审员稽核范围包括供应部统一采购和部门自采两部分,自采稽核程序参照自采管理五、单据及报告重点物料采购作业控制参数表询比价申报单采购业务异常记录表发票、付款登记表