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1、审计管理岗岗位职责1:任职资格1.1 .学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业1.2 .专业经验五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验,具备注册会计师或高级审计师资格。13.个人能力要求精通审计、税务法律法规,熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法,具备良好的沟通协调能力及团队协作精神,正直诚实,具有良好的职业操守2:工作职责2.1 .拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.2 .拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书23.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计
2、、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告2.4 .针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作2.5 .组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见2.6 .组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作2.7 .根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作2.8 .负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导3:考核指标审计工作计划完成率、审计报告按时编制率、审计报告一次性通过率、审计问题追踪检查率、审计结果准确率审计主管岗位职责1:任职资格1.1 .学历本科及以上学历,财务、审计等
3、相关专业1.2 .专业经验三年以上审计经验,一年以上审计项目管理经验,具有中级会计师或中级审计师资格,具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力,诚实正直,保密观念强,具有良好的职业操守。13.个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程2:工作职责2.1 .在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议2.2 .根据具体审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作2.3 .独立组织或协调审计工作,并负责审计小组人员的日常管理与工作指导,与被审计对象交换审计意见及建议,出具审计报告和整改通知书2.4 .对各运营单元的整体风险进行分析与评价,并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见?口报告2.5 .审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议2.6 .整理审计资料和文件,建立审计档案2.7 .配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项3:考核指标审计方案按时制定率、审计工作按时完成率、审计报告证据充分性、风险分析报告提交及时率、审计档案完好率