公务支出公款消费审计报告.docx

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1、公务支出公款消费审计报告公务支出公款消费审计报告我们接受委托,于2014年3月17日至20日对X(以下或简称uT)2013年度公务支出公款消费情况进行了专项审计。保证与公务支出公款消费相关的财务、会计资料及其他有关资料的真实性、完整性是Y的责任。我们的.责任是对Y2013年度公务支出公款消费情况发表意见。我们的审计是依据关于建立健全公务支出公款消费审计制度的意见(201383号)和中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中,我们结合Y实际情况,实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序,并得到了Y的支持与配合,现将审计情况报告如下:一、被审单位基本情况二、公务支出公款消费审计结果(一)公务

2、支出公款消费总体情况1 .经审计核实,Y2013年度公务支出公款消费合计435.21万元,与2012年决算数703.96万元相比,减少268.75万元,下降38.18%;2 .Y2013年度公务支出公款消费决算数合计435.21万元,与2013年预算数163.00万元相比,超支272.21万元,超预算167.00%。(二)三公经费支出情况1 .因公出国(境)经费经审计核实,Y2013年度因公出国(境)经费支出决算数28.81万元,2012年度因公出国(境)经费决算数16.02万元2013年因公出国(境)经费预算0.00万元2012年度决算报表因公出国(境)经费填列数0.00万元,未包含经营支出

3、中列支的出国费用16.02万元,2013年度因公出国(境)经费支出与2012年度因公出国(境)费用实际支出相比增加12.79万元,增长79.84%o2 .公务车购置及运行费经审计核实,Y2013年度公务车购置及运行费支出决算数253.28万元,其中公务车购置17.30万元,2012年度公务车购置及运行费支出决算数324.86万元2013年度预算数63.00万元;2012年度决算报表公务车购置及运行费支出数57.79万元,未包含基本支出中汽车燃料费、过桥过路费、保险费以及经营支出中列支的汽车运行维护费267.07万元,实际支出324.86万元2013年度公务车购置及运行费支出与审计核实后的201

4、2年度决算数相比减少71.58万元,下降22.03%;较2013年公务车购置及运行费预算63.00万元超支190.28万元,超预算302.03%o3 .公务接待费经审计核实,Y2013年度公务接待费支出决算数100.81万元,2012年决算数230.11万元2013年预算数60.00万元,超支40.81万元;2012年度决算报表公务接待费支出数78.19万元,未包含项目支出中列支的招待费0.48万元、经营支出中列支的招待费151.53万元,2012年公务接待费实际支出230.11万元。2013年度公务接待费支出与2012年度公务接待费实际支出相比减少129.30万元,下降56.19%;较201

5、3年预算数60.00万元超支40.81万元,超预算68.02%o(三)会议费、培训费支出情况4 .会议费经审计核实,Y2013年度会议费支出决算数52.31万元,较2012年度支出决算数132.97万元减少80.66万元,下降60.66%;较2013年度预算数20.00万元超支32.31万元,超161.55%o5 .培训费经审计核实,Y2013年度未发生使用财政资金支付的培训支出,2012年度未发生使用财政资金支付的培训支出,2013年度预算数20.00万元。6 ,增减变化情况分析Y2012年度决算报表会议费支出32.43万元,账面实际列支会议费支出132.97万元,其中基本支出中列支21.1

6、8万元,项目支出中列支56.78万元,经营支出中列支55.01万元。2013年度会议费支出较2012年会议费实际支出减少,系因特检院响应上级号召,精简会议,从严控制会议支出所致。V2012年度决算报表培训费支出54.94万元,全部系单位职工参加外单位培训所发生的职工教育经费支出,2013年度培训费科目发生额35.53万元全部系单位职工参加外单位培训所发生的职工教育经费支出。2013年度会议支出超预算161.55%,未发生培训费支出,系因年初未根据全年工作计划安排全年会议计划和培训计划,并据以合理编制会议费、培训费预算,导致预算执行出现较大差异。(四)专项经费使用情况2013年度项目支出预算5z800.00万元,其中三公经费-公务用车购置费预算18.00万元。2013年度项目支出决算合计3z094.47万元,其中单独核算的基建支出1,398.06万元。项目支出中实际列支三公经费29.46万元,其中:出国费7.41万元,会议费4.88万元,招待费1.23万元,公务用车购置费15.94万元。(五)办公楼购建、装修等基建支出情况Y2013年度在建基建项目有汽车罐车检验检测及培训考试基地、检验科研综合楼、标准化特检业务用房3个,审计未发现Y存在违规新建楼堂管所、豪华装修等问题。

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