某公司研发管理制度.docx

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1、某公司研发管理制度第一章目的第一条为有效执行产品研发工作,确保产品达成客户指定要求,特制定本制度。第二章范围第二条本制度适用于产品研发的各项工作。第三章职责第三条业务部职责:1客户开发与采购需求等处理。2新产品开发评估申请、开发执行通知等处理。3样品及送样文件等申请、客户承认书的取得、售后服务等。第四条产品研发部职责:1.开发作业准备,设计构想提出,开发可行性评估的执行、汇整、回复。2.协助产品规格的确认、进度管制与跟催。3.产品设计、审查及确认。4样品制作。5样品测试的申请、试产、量产等协助。6.建立完整的新产品开发过程履历。第五条工程部职责:1.参加开发可行性评估、设计审查等执行及协助制程

2、的规划、改善。2.样品的评估、设计规划、审查、制作等工作的执行,进度管制与跟催,以及制造技术的开发。3协助样品制作的检验、讨论和改善事宜。4量产执行,制程不良率的检讨改善,技术、经验的传授等。5进度控制,制程检验技术开发。第六条跨功能小组职责:1.对产品开发细项进行讨论。2进行设计审查。3进行产品可行性评估。4核准生产零部件。5进行量产管制。第七条品质部及支持部门职责:1参加产品设计审查,提出对产品质量的计划与测试确认。2.审查确认设计阶段与制程阶段的FMEA分析。3.送样时的质量功能确认,量产过程中不良率改善及检讨与追踪。4.审查设计的内容是否合乎客户质量需求,检验图样制作的可行性,检测成品

3、及完成检测段制造的FMEA文件制作协助确认各项管制方式是否恰当.5参与开发案件结案总检讨,并针对相关质量情况,提出说明。6.核查开发部是否依系统文件规定完成相关记录作业。7.客户样品认可作业中,发现质量异常时,依据客户抱怨及时处理作业办理*8.新产品首件检验。9回馈改善。第四章作业内容第八条客户对产品提出设计开发需求。第九条组建跨功能小组,并讨论是否需客户提供图样。第十条若无须客户提供图样则直接转单,由跨功能小组进行产品开发细项讨论,并整理出开发设计检查表、设计目标及计划等,进行产品设计0第十一条若客户提供图样,直接进行产品设计。第十二条产品设计过程中,形成评估用清单,如规格及产品图样等。第十

4、三条完成产品设计后,由跨功能小组审核,并产生可行性评估报O31审核通过后,交由工程部进行样品评估及估价,并整理;审核不通过者,重新进行产品设计。2工程部对样品进行评估及估价后,将样品评估报告交予产品研发部进行成本及投资效益分析。3由产品研发部将成本及投资效益分析表交予支持部门核准;被判退者,由产品研发部重新进行产品设计。4.待申请批准后,由工程部进行样品设计,并产生样品图样及点检表。5样品设计完成后,由部门主管进行审核。审核通过后,将图样发到精加工进行零件加工;如未通过,由工程部重新进行样品设计,直至通过。第十四条工程部将对试模产品进行自主检查,并对新产品评估,产生评估报告。1自主检查不合格者

5、,对产品、样品及零部件进行分析,将不合格样品零件退还,对零件重新进行加工修理;若自主检直合格,则由工程部依工程零件图样,填写新产品首件检验表,并送交品质部进行样品检验。2样品检验通过后,对样品进行确认并发行;样品检验未通过者,直接退回工程部进行修改,并重新送样进行样品检验。第十五条待所有产品零件完成后,依照试产作业流程进行试产。第十六条产品生产后,由产品研发部填写新产品首件检验表,并送交品质部进行样品检验。样品检验通过后,直接进行生产批准程序审核流程;如样品检验未通过,则重新进行试产作业。第十七条批量试产后,由品质部针对产品质量从客户端获取回馈信息,并召集各部门针对相关质量问题提出改善对策。第

6、五章研发程序或内容变更第十八条变更提出:由工程、生产或其他相关部门提出相关变更内容。第十九条变更确认:由工程经理级以上管理人员审核,进行变更。第二十条变更评审会签:1根据其中内容的适用性,由相关部门主管评审会签。2评审会签时,对变更内容作相应审查。3所有的评审会签活动均需在两个工作日完成。第二十一条变更核准:1.各部门会签完毕后,交总经理核准。2.在生产实施前,持有客户代表的核准或同意放弃的核准。第二十二条变更通知及发行:在一个工作日内,通知变更及发行。第二十三条变更执行:1工程部按照变更内容变更各相关文件,并由工程指定文员记录于文件管制签收记录表中,分发至各相关部门。2相应旧版文件回收,原版盖旧版文件章留档保存,便于以后查阅。第二十四条追踪变更效果,并作出结论。第六章附则第二十五条本制度由生产部负责解释,自XXXX年XX月XX日起实施。

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