XX电力科技有限公司产品包装搬运控制程序(2024年).docx

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1、XX电力科技有限公司产品包装搬运控制程序1 .目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中,造成产品、材料核损坏、变质或误用;对成品在装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,并对其采用适当的防护措施,确保产品品质符合公司和顾客规定的要求。2 ,使用范围本程序适用于所有产品(包括顾客财产)的标识、搬运、储存、包装和保护。3 .职责3.1 供销部负责外购器材及外购元件的搬运、储存和防护的具体实施。3.2 车间负责各自内部零件、材料等的搬运、储序和防护的具体实施。3.3 供销部负责成品的贮存与防护的具体实施。4 .工作程序4搬运4.1.1 合理选用运输工具。4.1.2 公司内产品搬运

2、各搬运人员,应视搬运对象的状况,选择适当搬运工具,并将产品整齐摆放于指定区域。(1)人工搬运。应考虑搬运物品的重量负荷,当负荷超出时应考虑使用工具。以省力、安全为原则。(2)手推车、手压车搬运。必须堆置平衡,重的物品应放置于下方,以避免物品掉落。物品重量不可超过手推车、手压车额定重量。产品堆置高度不可妨碍推车人的视线,宽度不可宽于行经路线,以避免撞。应以安全速度匀速推车,以避免速度过快而将其翻倒。(3)叉车、微型货车搬运。叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况,控制车速,以确保安全。4.1.3 公司外搬运:当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力

3、时,由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司,并与之签订具有法律效力的服务合约,同时对其进行定期考核(指定的航运公司除外)。4.1.4 搬运过程中异常状况处理:若产品在搬运过程中有损坏(包括外包装)、变质时,应对搬运部门进厅原因调查并追究相关人员的责任。(1)公司内搬运时出现搬运过程中的品质异常状况,此产品须经检验人员作产品质检测并确认合格后方可进入下一流程,若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依“不合格品控制程序”进行作业和处理。(2)公司外搬运时出现搬运过程中的品质异常状况,则由财务部(必要时会同品质郎)要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。4.2储存、防护4.2.1 一般要求(1)各库

4、房保管人员,必须参加技术培训和考核,取得资格合格证方可上岗工作。按人力资源管理程序执行。(2)储序、保护的环境条件,由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令,确定适宜的库房环境条件要求。(3)对温度、湿度有要求的库房,必须按规定进行控制,保管人员应做好监控和记录。(4)产品的储序按型号、批次号进行摆放和管理,并按标识和可追溯性程序进行标识,严格按先进先出原则进行发放。(5)对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识,同时上报单位领导及时处理,超过贮存期的产品按不合格品控制程序执行。(6)各仓库应每半年一次对仓库所有储序的产品、物料作品质抽样查核(抽样的比例由各库房按所查核产

5、品、材料的数量大小决定),以便及时发现仓库中储序的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中,经各仓库主管签核后仓库保管员保存。如产品、物料的品质为异常(包括有时效性限制的产品保存期限过期),则由检验人员按纠正和预防措施控制程序规定开具纠正与预防措施报告知会仓库,要求其进行原因分析和提出纠正措施,同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。如产品、物料为品质异常经退工/退修后仍不能成为合格品时,则由各仓库按不合格品控制程序进行处理。同时作好台账与标识卡记录。(7)各库房于每月最后一个工作日前对外购件、在制品(半成品)、成品等进行实物盘点,将盘点结果

6、记录于盘点汇总表及库房台账上,保持账、卡、物一致。每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品(公司目前仅针对采购产品)计算出存货周转率(20.5),并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中,若周转率小于O.5,应分析原因和提出纠正措施。(8)相关部门对各库房建立库房管理制度。4.2.2 原材料与器材的储存(1)要有标明原材料名称、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡。(2)对有封存期、复验期、保管期要求的器材,应在器材挂签及保管账上注明相应期限。(3)原材料与器材接收后应及时入库,保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡,待验用黄色卡、合格用白色卡,不合格用红色卡;填写“原

7、材料收支与结序明细核算卡片”。(4)原材料与器材的领用,必须使用“领料单”,保管员根据“领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量,检验员检查。(5)根据材料、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率,将其列入“物料需求计划”中,部门主管审核批准。当其安全库存不够时,应对其及时采购补齐。4.2.3 零组件与产成品的储存(1)零组件、产成品入库时(包括暂存),必须经检验合格,并在工艺路线卡上盖章,保管人员及时办好交接手续,入库后按不同的保管条件进行储存、保护。(2)对有精加工表面的零组件,不得直接摆放在地面上,必须装在零件箱中或放在零件架上。(3)凡要油封的零组件,保

8、管员必须及时转交油封工,油封工按工艺文件及时油封,油封包装时必须戴手套,并准确填好标识,办好交接手续。(4)对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因并及时上报主管部门。(5)因改型或设计、工艺更改需要退修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离,由检验人员按不合格品控制程序要求办理返修或报废。(6)零组件入库时,由入库单位填写“零组件移交单”,库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登账,做到账卡物相符。(7)产成品入库时必须经最终检验合格后的产品,应带齐“产成品入库单”和相关资料,按产品型号、数量、批次及时登记上账。(8)凡库存产成品,因品质或其他原因需要出库时,必须经财务部同意,由经办单位办理“借用

9、”手续后方可出库。重新入库时需经承借单位检验人员检验合格,并经财务部确认、同意后方可入库。(9)产成品交付按产品交付管理程序执行。保管和使用环境要求,合理地选用包装材料以可靠地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。4.3 包装4.3.1 当产品技术要求或主车厂对产品或零组件有包装需求时,由供销部提供产品包装相关工艺技术资料。4.3.2 设计人员必须根据产品的物理、化学性能特征,外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动等来选择包装材料。4.3.3 设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。4.3.4 产品在包装前,必须经检验合格,具有合格标识或合格证明文件,保证产品、备件、附

10、件和技术文件齐全。4.3.5 操作者要严格控制产品批次,不得混批包装。4.3.6 产品包装环境条件,须符合技术文件的规定。4.3.7 产品包装人员必须严格按产品包装工艺,对产品进行包装,保证产品包装品质以及产品标识的完整,并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。4.3.8 产品包装、储存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时,应迅速将信息传递至供销部,由供销部对其进行改进。4.3.9 供销部应做好包装技术资料的收集工作,及时修改、补充相关资料,对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。4.4 防护4.4.1 产品和零组件不准直接摆放在地面上,必须装在箱中或放在架上。4.4.2 仓库内要有醒目的防火标志和足够的消防器材。保管员应做到口每日下班前对库房全面检查,消灭事故隐患。5.相关记录5.1 JL-019-1库存明细台帐5.2 儿-019-2成品出入库台帐

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