内部审核报告.docx

上传人:p** 文档编号:774397 上传时间:2024-02-26 格式:DOCX 页数:1 大小:13.24KB
下载 相关 举报
内部审核报告.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内部审核报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核报告.docx(1页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

内部审核报告(可另附纸叙述)组织名称:审核范围:审核概况:1、本次审核共调查了()个部门的QMS过程或活动(见审核计划)2、审核中发现严重不符合项()项,一般不合格项(),观察项()项。(见不符合项报告及观察项报告)3、不符合项分布状况(见不符合项分布表)审核组对组织质量管理体系的评价:预计受审核部门完成纠正措施所需时间:附件:口签到表口审核计划口不符合项报告口观察项报告审核组长签字:管理者代表意见:签字年月日审核依据:口IS09001:2000口组织质量管理体系文件口合同口法律法规审核组成员:审核日期审核中见面的审核方主要领导(见签到表)特别说明:1、本次审核基于抽样调查,不能包含组织全部质量活动,因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。2、如对审核结论有不同意见,请向管理者代表反映。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!