兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx

上传人:p** 文档编号:881260 上传时间:2024-03-26 格式:DOCX 页数:13 大小:39.11KB
下载 相关 举报
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第1页
第1页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第2页
第2页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第3页
第3页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第4页
第4页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第5页
第5页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第6页
第6页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第7页
第7页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第8页
第8页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第9页
第9页 / 共13页
兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx_第10页
第10页 / 共13页
亲,该文档总共13页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录.docx(13页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录一、概况(一)单位职责(二)机构设置二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(一)收入决算情况说明(三)支出决算情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(4)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(4)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(4)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(十)机关运行经费支出说明(6)(十一)政府采购支出说明(6)(十二)国有

2、资产占有情况说明(6)(+三)预算绩效情况说明四、名词解释(11)一、概况(一)单位职责依法对水资源进行管理,查处有关违法案件,并受行政主管部门委托行使各项管理职能。(一)机构设置从预算单位构成看,本单位为独立编制机构,独立核算机构。本单位无内设机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计207.79万元,支出总计207.79万元,与2020年度相比,减少44.94万元,下降17.78%。主要原因是:减少原因为人员比上年减少,预算支出减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计207.79万元;包括财政拨款收入20

3、7.79万元(其中,一般公共预算207.79万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%o(三)支出决算情况说明本年支出合计207.79万元,其中基本支出207.79万元,占IOo%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出。万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0机(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计207.79万元,支出总计207.79万元

4、,与2020年相比,减少44.94万元,下降17.78机主要原因是减少原因为人员比上年减少,预算支出减少;财政拨款支出年初预算数192.03万元,完成年初预算的108.2遥,主要原因是人员经费决算数比预算数增加28.7万元,公用经费决算数比预算数减少10.08万元,人员经费增加是因为职务晋级工资支出增加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费,节约开支。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出207.79万元,占本年支出合计的100机与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

5、44.94万元,下降17.78%。主要原因是:主要原因是减少原因为人员比上年减少,预算支出减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出207.79万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出204.09万元,占98.22%;卫生健康(类)支出3.7万兀,占1.78%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.03万元,支出决算为207.79万元,完成年初预算的108.21%,主要原因是人员经费决算数比预算数增加28.7万元,公用经费决算数比预算数减少10.08万元,人员经费增加是因为职务晋级工资支出增

6、加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费,节约开支。213农林水支出(类)03水利(款)01行政运行(项)。年初预算为188.33万元,支出决算为204.09万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因决算数比预算数增加28.7万元,公用经费决算数比预算数减少10.08万元,人员经费增加是因为职务晋级工资支出增加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费,节约开支。210卫生分健康支出(类)(11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的100乐决

7、算数等于预算数。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.79万元,其中:人员经费176.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费31.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度和2021年度均无

8、政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经赛一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.21万元,支出决算为0.04万元,完成预算的0.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0

9、万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有预算没有支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有支出;公务接待费支出决算为0.04万元,占0.75%,与2020年度相比,减少0.04万元,下降51.8%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0沆主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有预算没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;

10、累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.21万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际车辆运行维护费0.65万元,因水政大队使用车辆所有权为机关事务管理局,决算时因车辆编制与费用匹配原因,此部分费用无法放在公务用车运行维护费科目,放在其他交通费用科目。.公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有预算没有支出。主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费预算数为4.21万元,支出O万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际车辆运行维护费0.65

11、万元,因水政大队使用车辆所有权为机关事务管理局,决算时因车辆编制与费用匹配原因,此部分费用无法放在公务用车运行维护费科目,放在其他交通费用科目。主要用于所需的公务用车维修费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4%。国内公务接待1批次,累计4人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中:外事接待支出O万元,主要用于接待,接待O批次,累计O人次。其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于接待1批次,累计4人次。(十)机关运行经费支出说明2021年度机

12、关运行经费年初预算数为12万元,支出决算为31.53万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是编外人员等原在项目中支出,现在在运行经费中支出;比2020年度增加10.48万元,增长49.82%,主要原因是原项目支出合并入公用经费开支。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额O万元,其中:政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额O万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

13、0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,兰溪市水政监察大队单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备。台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,兰溪市水政监察大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金20.59万元

14、,占一般公共预算项目支出总额的89.52%本年度无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整个支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果兰溪市水政监察大队在2020年度单位决算中反映其他公用支出及弥补人员经费不足项目绩效自评结果。其他公用支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为18万元,执行数为16.24万元,完成预算的90.23机项目绩效目标完成情况:一是保持单位正常运转;二是及时发放退休人员福利。发现的问题及原因:项目预

15、算还不够细化;原因是单位工作安排未细化到末级。下一步改进措施:细化单位来年工作安排,细化项目预算内容。附其他公用支出项目绩效自评表。项目支出绩效自评表(2021年度)项目名称其他公用支出主管部门402-兰溪市水务局预算单位402007-兰溪市水政监察大队项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数执行率(八)(B)(B/A)年度资金总额181816.24190.23%一般公共预算资金181816.2490.23%年度总体目标预期目标实际完成情况保持单位正常运转保持单位正常运转绩效指标一指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(70.00分)数量指标(20.00分)保证单位正常运转天数=365大=365天10.0010.00保证退休人员福利发放人数=4人=4人10.0010.00质量指标(20.00分)退休人员福利准确足额发放完成率100%100%10.0010.00单位运行各项费用及时支付完成率1OO%100%10.0010.00时效指标(20

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 事务文书

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!