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1、运城市治理非法超限超载车辆办公室2024年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责负责全市治理非法超限超载车辆的综合协调工作,担当运城市治理非法超限车辆工作领导组办公室的日常工作。二、部门决算单位机构设置状况在编人数24人,退休人员0人。内设科室6个,即综合科、督导科、财务科、宣教科、稽查科、监管科。下设运城市治理非法超限超载车辆监察大队、运城市治理非法超限超载车辆监控中心2个下属单位。其次部分2024年度部门决算报表一、2024年收入支出决算总表二、2024年收入决算表三、2024年支出决算表四、2024年财政拨款收入支出决算总表五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、2024年
2、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2024年部门决算公开相关信息统计表第三部分2024年度部门决算状况说明一、收入决算状况说明本年收入合计373.19万元,其中:财政拨款收入373.19万元,占比100%。二、支出决算状况说明本年支出合计460.56万元,其中:基本支出80.83万元,占比17.6%;项目支出379.73万元,占比82.4%。三、支出决算详细状况2024年度农林水支出2.45万元,完成预算的61%,用于驻村帮扶工作队工作和生活条件的财政补助资金。较2024年决算增加2.4
3、5万元,主要缘由是该项预算为2024新增财政预算。交通运输支出458.10万元,完成预算的124%,用于治超工作的正常开展,较2024年决算削减113.74万元,下降20%,主要缘由是科技治超项目削减。四、关于“三公”经费支出决算状况说明。2024年度,“三公”经费财政拨款支出决算为10.23万元,完成预算的77%,比上年增加4.59万元,缘由是:公务用车运行费增加。其中:因公出国(境)费支出决算O万元,占0%,比上年削减(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.23万元,占100%,比上年增加4.59万元;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年削减(增加)0万yco五、关于机关运行
4、经费支出说明。本单位无机关运行经费。六、关于国有资产占用状况说明。截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车。辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备。台(套)。七、政府选购状况2024年度,政府选购支出总额37.35万元,其中:政府选购货物支出37.35万元、政府选购工程支出0万元、政府选购服务支出0万元。第四部分名词说明部门应当根据部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词说明。(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用
5、支出。(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位运用一般公共预算支配的基本支出中的日常公用经费支出。