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1、公司存货盘点制度模板一、总则为加强存货的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。本制度适用于有限公司及下属子(分)公司。二、盘点对象及范围盘点对象为公司制造部、物流部、中转仓库;范围包括主要材料、外协件、辅助材料、燃料、包装材料、备品备件、低值易耗品、自制半成品、库存商品。三、盘点责任主体公司财务部是所有库存商品数据的最终确认者,负责对整个公司存货盘点数据进行最终核定,还可以按需要对存货不定期组织抽盘;物流部是所有存货实物保管的最终责任主体,负责组织与指导存货的定期盘点工作。子(分)公司总经理是子(分)公司的第一责任人,
2、并对存货的丢失、毁损负直接管理责任,子(分)公司物流部经理负职能管理责任,子(分)公司物流副经理负监督管理责任,子(分)公司仓库保管员负直接责任。四、盘点周期1 .例行盘点每月1日为固定盘点日,逢法定节假日另行通知。例行盘点不仅是存货管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。2 .其他事项盘点(1) 新增或减少库存商品类型,需按品类对应盘点。(2)子(分)公司制造部负责人、物流部负责人、仓库主管、仓管员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。(3)按需要对仓库进行的抽盘。五、盘点人员分工1 .参加人员(1)物流部:子(分)公司物流部负责
3、人、财务部派驻物流副经理、仓库主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工;(2)制造部:制造部经理(副经理)、统计员;(3)财务部:总部财务部指派人员、子(分)公司财务部人员。2 .人员职责及分工(1)领导小组:总部领导小组由财务总监、物流部经理、审计部门经理组成;子(分)公司由子(分)公司总经理、物流部经理、财务部派驻物流副经理、财务部经理组成,并负责向公司领导小组汇报工作。(2)各盘点单位管理人员a)督查员:由物流部或子(分)公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员;b)总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向子(分)公司领导小组的通报。(3)各具体盘点实施小组(必须由
4、三人组成一个盘点小组):c)盘点人:负责有顺序的唱报存货型号,由仓库保管员或统计员担任;d)记录人:负责盘点人唱报存货型号的记录工作,由财务人员担任;e)监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致。六、盘点前准备工作1 .各仓库保管员将存货按品类、型号整齐摆放;2 .台帐(或系统操作员)将所有出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认;3 .代管、残次存货均单独堆放,与正常库存商品分开;4 .盘点开始后停止所有库存商品的进出库动作;5 .总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作;6 .仓管员将手工帐上交财务人员。七、盘点流程1 .盘点按品类进行组织盘点;2 .盘点小组的记录人将盘点的数据
5、按类别和型号分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据腾写在数据空白盘点表上;3 .台帐(或系统操作员)必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物盘点表,只显示货品类别和型号,不得显示数量;4 .盘点结束后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白盘点表上,所有参加盘点三人必须在相关的盘点表上签字确认,如果有数据是腾写在其他小组的盘点表上必须同样签字确认;5 .台帐(或系统操作员)将实际盘存数录入电脑,打印出有数据和盘点数的盘点表;6 .台帐(或系统操作员)与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的库存商品进行复盘;7 .复盘结束后,台帐(系统操作员)将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记
6、录,并打印出盘点差异表作为整个盘点表的封面;8 .监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认;9 .财务部人员对盘点差异表进行确认;10 .按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。八、盘点要求1 .盘点时按照库存商品实物地理位置逐一清点,按顺序见货盘点,不准跳跃式盘点,严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错;2 .所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替库存商品的实存数;3 .盘点表格内信息项不得修改,若确有需要必须经所有盘点人员签字确认,方能生效,否则将追究相关人员责任;4 .盘点结束后,参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位
7、;5 .参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假,并依时间提前达到指定工作地点,如有特殊情况,应事先请示核准,否则以旷工论处;6 .发生盘盈、盘亏情况后,台帐(或系统操作员)应协助仓库保管员查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任。九、盘点资料保存与确认1 .盘点资料的保存:盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后保存在财务。2 .每月盘点资料,包括盘点纸片、盘点表、盘点差异表(经由财务人员确认的),台帐将其相应整理后留存原件,将盘点差异表的封面复印件经总盘人签字认可后直接报到子(分)公司财务部、物流部,由他们签字确认后,报子(分)公司总经理审核,由物流部和财
8、务部分别抄报到总部财务部和物流部备案;经过财务总监和物流部总经理签字确认后,抄报到总经理办公室。十、对盘点过程的不定期检查1 .财务部和物流部视实际情况,随时指派人员对库存商品盘点情况进行抽查,对各地子(分)公司财务部门和物流部门的抽查、抽点情况及财务总部和物流总部的复查情况进行检查。2 .各地子(分)公司物流部门视实际情况,随时指派人员对库存商品实物进行抽点,与手工台帐进行核对;财务部门视实际情况,不定期进行抽查,对库存商品实物与电脑帐账面数进行核对并确认;3 .各地子(分)公司物流部门应检查单据交接签收制度的执行情况,进行抽查,仓库保管员与电脑台帐之间单据交接必须有交接手续,以明确相关责任。十一、本制度由董事会授权总部财务部负责制定和解释,并由董事会审议通过后颁行。