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设备进厂验证规则1目的和范围本规则规定了进厂设备验证和接收的过程和要求,生产部的设备科或工程项目指定的管理员执行本规则。2验证的时机和组织设备到厂后三日内由生产部的设备科或工程项目指定的管理员组织供应部,设备供应商、设备使用单位的代表到设备存放现场,进行开箱验收。3验证依据设备采购合同、设备说明文件(包括图纸、设备说明书、合格证、随机配件清单、保修卡等)4验证项目通常包括:文件清收、数量清点、铭牌核对、外观检杳、随机配件清点等。必要时可包括设备性能试验。3验收方法3.1 设备随同文件清点、登记造册,随机配件按配件清单清点核对,供方和设备管理部门代表签名确认。当采购设备是由供应部作为直接责任方时,由供应部的代表替代供方签名。3.2 外观检查依据设备采购合同、设备说明书、图纸,核对铭牌,观察设备零部件的完整性、表面颜色和防护的符合性、零部件外表配合、连接的符合性等。3.3 可手工盘动的转动部位,手盘试验,判断转动的灵活性和配合的偏差。规定或需要进行性能试验的,安排试车鉴定。