84-项目审计管理流程说明.docx

上传人:p** 文档编号:205810 上传时间:2023-04-16 格式:DOCX 页数:3 大小:19.85KB
下载 相关 举报
84-项目审计管理流程说明.docx_第1页
第1页 / 共3页
84-项目审计管理流程说明.docx_第2页
第2页 / 共3页
84-项目审计管理流程说明.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《84-项目审计管理流程说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《84-项目审计管理流程说明.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、85-项目审计管理流程说明:编号流程步聚责任部门/责任人流程步聚描述完成时间输出文档备注流程总说明项目审计管理流程主责部门:纪委监察审计部项目审计管理流程共21个步骤,其目的是规范审计项目流程管理,提高审计效率,保证审计质量,及时、准确向领导反映项目经济效益、管理情况、风险管理等相关信息,促进项目提高管理水平和盈利能力。1制定审计计划纪委监察审计部长召集部务会议,根据企业生产经营目标、中心工作安排和局领导对年度审计工作要求,研究制定年度审计计划,经分管领导审批后签发。每年年初年度审计计划2组成审计项目组,确定主审纪委监察审计部长根据审计项目需具备相应资格和业务能力,确定审计时间与人员安排,组成

2、审计组。3编制审计实施方案项目审计主审拟定审计实施方案,方案内容包括:审计范围、内容、人员组成、计划工作时间、人员分工等。审计项目实施方案4发送审计通知书项目审计组经办人向被审计项目发送审计通知书。通知书内容包括:被审计项目名称、审计目的和范围、审计时间、被审计项目应提供的具体资料和其他必要协助、自查内容及审计组人员名单。在正式实施审计前15天内审计通知书5回收自查报告项目审计组被审计项目自查并提供自查报告,项目审计组经办人回收被审计项目*项目审计自查报告。审计自查报告6进点并召开进点会项目审计组长审计组进驻被审计项目,按照审计方案要求,召集被审计项目负责人及各相关部门人员参加审计进点会,进点

3、会标志现场审计工作的展开。进点后1天内召开7实施现场审计并编制工作底稿项目审计组审计组实施审计,履行必要的审计程序,就审计发现,做好审计记录,并取得证明性材料,形成审计工作底稿,纪委监察审计部内部履行底稿复核制度。审计工作底稿编号流程步聚责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注8撰写审计报告项目审计组主审审计组主审根据复核后的审计工作底稿撰写审计报告,指出审计工作过程中发现的问题,提出相应审计建议并做初步复核。9复核项目审计组组长项目审计组组长复核审计报告。10复核纪委监察审计部长纪委监察审计部长复核审计报告。11征求被审计项目意见项目审计主审项目主审发送征求意见稿给被审计项目,征求被

4、审计项目对本次审计结论的意见。审计报告征求意见稿12反馈意见被审计项目被审计项目收到征求意见稿,经过研究后编写反馈意见,如果不同意审计结论,将提交申诉意见。反馈意见或申诉意见13根据项目反馈意见修改报告项目审计主审项目主审根据反馈意见或申诉意见,采取追加审计程序等方式查证落实,根据查证得出的结论修改审计报告,修改后审计报告,报纪委监察审计部长审批。审计报告14复核项目审计组组长项目审计组组长复核审计报告。15复核纪委监察审计部长纪委监察审计部长复核审计报告。16签报审批审计分管领导审计分管领导审核审计报告,主要关注审计结论及审计建议是否合理,并在审计报告签署意见提出相应的拟办意见。审计报告签署意见17根据签报意见印发审计报告项目审计组主审根据领导批示拟定关于*项目的审计决定,并执行审计报告发文流程。关于*项目的审计决定18复核项目审计组组长项目审计组组长复核关于*项目的审计决定。19复核纪委监察审计部长审计部长复核关于*项目的审计决定。20审批签发审计分管领导审计分管领导审批签发关于*项目的审计决定。编号流程步聚责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注21督促整改落实、资料归档项目审计组组长/主审执行审计项目审计后整改交办流程,形成审计档案归档。关于审计决定执行情况汇报

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!