工料机结算制度.docx

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1、工料机结算制度第一条为完善工料机管理,严格工料机管理制度,使结算程序有序化,推行现事现办的工作作风,提高工作效率,降低工程成本,特制定此制度,请严格执行。第二条人工费结算程序:1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量清单,施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责人。2、工程部负责人在收到工程量清单后3天内认真审核,开出承包工程结算单,在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到有关资料后在2天内标明与其相关的事项,然后送机料部门。4、机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容,在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务

2、部收到相关资料后,在2天内将材料调拨单等进行帐务处理,并结合承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。6、单位负责人审批完成后,通知财务部取回,由财务部在2日内通知承包人检查结算单,在结算单上签字,办理调拨等手续,然后结算工程款。第三条材料款、机械费结算程序.1、材料的采购应执行材料采购计划制度2、机料部按照施工处提供的材料采购申请表,报请单位负责人审批后进行采购,材料到库后,材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上签字,然后送材料申请部位相关人员(施工处处长)审核并请其在发票上签字,完成后送机料部。3、机料部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总,在规定时间内(每月1号和10号)送单位负责人审核。5、单位负责人审核后,通知财务部取回并根据批示意见进行帐务处理。6、机械费的结算程序同材料款结算,结算时间应按月结算,发票后应附考勤表。第四条各审核现任人应认真履行职责,防止管理中以包代管的现象出现。第五条本制度由财务负责解释。

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