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长期应付款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B14被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取资产负债表日长期应付款明细表,与明细账、总账、报表数核对相符。检查长期应付款余额的真实性和正确性,必要时,请企业出具专项说明根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:
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