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成品入库程序目的:建立成品入库程序,保证未经审核放行的成品不入库,更不准出厂销售。二、适用范围:适用于我公司生产的所有成品入库的管理。三、责任者:质保部经理、生产部经理、销售部负责人、供应部经理及仓储管理员。四、成品入库程序:1、未经检验的产成品不得入库,只能存放在成品库的待检区,用黄色绳围栏,并挂黄色“待检牌”。2、生产包装结束后,由授权人对收集整理齐全批生产记录、批包装记录进行初审,填写成品放行审核单(编码:RDOIo3000)并签名。3、质保部授权人对批生产记录、批包装记录进行审核并签字,并安排填写成品检验报告单。4、质保部经理进一步审核成品放行审核单(编码:RD013000)与成品检验报告单,无误后签名放行。5、QA监督员将签发成品放行审核单连同成品检验报告单一起送达生产部。6、车间填写好成品缴库单(一式五份),连同成品放行审核单、成品检验报告单一起送交仓储管理员办理入库手续。7、仓储管理员按下列程序接受成品入库:7.1 认真复核成品放行审核单、检验报告单、成品缴库单,如有疑问需及时查清;7.2 对成品,逐件核对品名、批号、规格、数量;7.3 检查外包装是否完好,封口是璋严密;7.4以上复核与检查无误,仓储管理员在“成品缴库单”上签字,并留下仓库保存的一联。