探究中小企业内部控制体系建设的若干问题 —以陕西绿色工程有限公司为例 工商管理专业.docx

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1、题目:探究中小企业内部控制体系建设的若干问题一以陕西绿色工程有限公司为例开题报告设计(论文)的选题依据(选题的目的和意义、主要参考文献等)1、选题目的和意义选题目的:目前,大部分中小企业内部控制体系都处于不健全状态或仅建立但并未实际使用,本文中小企业就面临较大的发展风险,若持续采取该种内部控制管理方式对中小企业的发展极为不利。我国相关政府部门对于中小企业内部控制体系建设十分控制,内部控制体系更是中小企业在竞争激烈的市场中得以长期发展的关键,所以说内部控制体系建设是未来中小企业持续发展的必要性手段,具有良好的发展趋势。选题意义:当今社会各界都在关注中小企业的发展,国家也出台许多许多优惠政策支持其

2、发展,通过对当今中小企业内部控制体系建设的相关问题进行分析,为其的发展提出一些建议。2、主要参考文献1陈栋.中小企业内控存在的问题及对策研究J.财经界,2020(30):42-43.2刘蔚.基于风险管理的中小企业内部控制体系建设J.理财,2020(09):95-96.3王芳.公司财务内部控制体系建设及优化策略J.财经界,2020(24):194-196.4王芳.公司财务内部控制体系建设及优化策略J.财经界(学术版),2020(16):194-196.5赵团结,刘威.小企业如何借助内部控制促进财会监督J.财务与会计.2020(11):8-10.6张亚雷.中小企业内部控制问题及对策研究J.财会学习

3、,2019(24):231-232.7刘学超.中小企业加强内部控制建设研究J.中国商论,2019(02):212-213.8付晓,孙琳,姚晓刚.中小企业风险导向型内部控制体系构建J.财会通讯,2016(17):115-118.设计(论文)的基本内容自改革开放以后,我国中小企业有了较大的发展空间,中小企业在社会经济发展中的地位也愈发重要,在一定程度上推动了我国经济的发展。但是,由于我国中小企业发展的速度较快,在发展过程中缺乏规范化管理,内部控制体系建设不足便是中小企业面临的最大发展问题,为了让中小企业实现规范化发展,必须要不断的完善我国中小企业内部控制体系建设问题,实现中小企业经济效益的不断的提

4、升,确保中小企业财务报告的真实性、可靠性、可用性。设计(论文)的重点和难点一重索11论文的重点是对中小企业内部控制体系建设中存在的问题进行总结性陈述,并针对问题提出相应的优化策略。难点:论文的难点在于在研究过程中需要收集大量数据信息,对中小企业内部控制体系建设存在的问题进行全面的梳理,找出最具代表性,且最为常见的问题,然后依照自身所学和前人经验提出相应的优化策略。由于笔者实践能力不足,所以在提出优化策略方面稍显稚嫩,对笔者而言是一次很大的挑战,也是本次研究的难点。设计(论文)实行方案、进度及预期效果实行方案:采用的主要方法1.文献分析法:通过各大论文网站寻找相应的文献,然后通过整理,得到本次所

5、需要的参考内容,为本次的论文撰写做好理论基础。2.定性分析法:对中小企业内部控制体系建设存在的问题进行深入的分析,然后以问题为导向提出优化建议。进度:2020.10.01-2020.11.15学生选题,教师下达任务书2020.11.16-2020.12.15学生调研、拟定提纲、完成开题报告2020.12.16-2021.03.30学生完成毕业设计编码、毕业论文初稿2021.03.01-2021.03.30中期检查2021.04.01-2021.04.15学生完成毕业设计测试、毕业论文二稿2021.04.16-2021.04.30学生完成毕业设计修改、毕业论文定稿2021.05.01-2021.

6、05.15学生正式交稿、答辩申请;阅评教师初评成绩2021.05.16-2021.06.10学生参加答辩;答辩组评定成绩;归档预期效果:通过对相关文献进行整理,从市场发展情况出发对我国中小企业内部控制体系建设的问题进行了相应的阐述,发现我国中小企业的内部控制体系多处于失效状态,组织结构不合理、缺乏风险意识、缺乏信息化系统、内部监督职责弱化等都属于中小企业内部控制体系建设应用过程总的常见性问题。在老师的指导下,以问题为导向,提出了解决问题的对策完成毕业论文。指导老师意见(对本课题深度、广度及工作量的意见)选题目的已明确,论文的框架内容要赶紧搭建,撰写论文提纲,另还需继续搜集文献资料,拓宽论文研究

7、胡深度和广度。指导老师(签名):2020年12月16日系(院)审查意见探究中小企业内部控制体系建设的若干问题一以陕西绿色工程服务有限公司为例才商要:自改革开放以后,国内各大规模的企业都取得了一定的进展,并且逐渐发展成熟,其中中小型企业更是发展迅猛,在短短几年内就实现了一定的市场地位突破。然而在整个发展过程当中,由于某些体制不够健全,使得国内的中小型企业的内部控制存在许多问题,因此,为了进一步推进国内中小型企业的长远发展,使其获得一定的市场竞争力,必须针对企业内部的内部控制体系状况并结合当前的市场发展背景做出一定的修改,从而使中小型企业的盈利状况发展良好,并且保障了最后财务报告的真实性、可靠性、

8、可用性。本文将从内部控制和中小企业两个层面出发,对其含义、要素、作用、地位等进行相应的叙述,最后,结合当前的市场发展背景,详细剖析当前中小型企业内部控制体系发展过程当中存在的问题,指出相应的解决手段,最大化的规避风险,期望能够提升我国中小企业的规范化发展。关键i司:中小企业;内部控制体系;问题;建议ResearchonsomeproblemsofinternalcontrolsystemconstructionofsmallandmediumsizedEnterprises-TakingShaanxiGreenEngineeringServiceCo.,Ltd.asanexampleAbstr

9、act:SincethereformandopeningupChinassmallandmedium-sizedenterpriseshavealargerspacefordevelopment,andthestatusofsmallandmedium-sizedenterprisesinsocialandeconomicdevelopmenthasbecomemoreandmoreimportant,whichhaspromotedChinaseconomicdevelopmenttoacertainextent.However,duetotherapiddevelopmentofChina

10、ssmallandmedium-sizedenterprises,thelackofstandardizedmanagementinthedevelopmentprocess,thelackofinternalcontrolsystemconstructionisthebiggestdevelopmentproblemfacedbysmallandmedium-sizedenterprises.Inordertorealizethestandardizeddevelopmentofsmallandmedium-sizedenterprises,wemustconstantlyimproveth

11、einternalcontrolsystemconstructionofsmallandmedium-sizedenterprises,andrealizethecontinuousimprovementofeconomicbenefitsofsmallandmedium-sizedenterprises,Toensuretheauthenticity,reliabilityandavailabilityoffinancialreportsofsmallandmedium-sizedenterprises.Thispaperwillstartfromthetwolevelsofinternal

12、controlandsmallandmedium-sizedenterprises,describeitsmeaning,elements,role,status,etc.,thenputforwardtheproblemsexistingintheconstructionofinternalcontrolsystemofsmallandmedium-sizedenterprisesinChina,andthenputforwardcorrespondingimprovementsuggestions,hopingtoenhancethestandardizeddevelopmentofsma

13、llandmedium-sizedenterprisesinChina.Keywords:smallandmediumenterprises;Internalcontrolsystem;Problems;proposal引言错误!未定义书签。一、中小企业内部控制体系相关理论概述错误!未定义书签。(一)内部控制的含义错误!未定义书签。(一)内部控制的内容错误!未定义书签。(三)建设完善中小企业内部控制体系的必要性.错误!未定义书签。二、中小企业内部控制案例研究以陕西绿色工程服务有限公司为例错误!未定义书签。(一)公司简介错误!未定义书签。(二)陕西绿色工程内部控制体系建设的现状分析错误!未定义书

14、签。1、控制环境不成熟错误!未定义书签。2、风险评估相关知识宣传不到位错误!未定义书签。3、控制活动缺乏规范化和科学化错误!未定义书签。4、信息系统与沟通方式单一错误!未定义书签。5、监督机制存在缺陷错误!未定义书签。三、陕西绿色工程内部控制体系存在的问题错误!未定义书签。(一)内部控制制度不健全错误!未定义书签。(二)风险防范管理机制不完善错误!未定义书签。(三)控制活动执行不力错误!未定义书签。(四)信息系统与沟通不及时错误!未定义书签。(五)内部监察力度薄弱错误!未定义书签。四、加强陕西绿色工程内部控制体系的措施错误!未定义书签。(一)改善内部控制环境错误!未定义书签。(二)加强风险评估

15、机制建设与实施错误!未定义书签。(三)完善公司控制活动错误!未定义书签。(四)提高信息沟通的有效性错误!未定义书签。(五)加强内部控制的监察力度错误!未定义书签。结论错误!未定义书签。参考文献错误!未定义书签。探究中小企业内部控制体系建设的若干问题一以陕西绿色工程服务有限公司为例引言中小企业是国民经济不断发展的重要支柱产业之一,为社会主义提供了无数的工作人员岗位,是社会、科技、经济管理创新的主要通过渠道与力量。改革开放后中国经济能够快速发展的主要原因,离不开中小型企业迅速占据市场地位的作用,中小型企业在社会发展过程当中所投入的经济建设极大地推动了市场发展的进程,国家也对此引起了相关重视,并针对中小型企业发展过程当中的某些注意事项制定了完善的政策法规,有关部门也推出了许多的优惠政策,并且,在当今互联网和自由贸易蓬勃发展的情况下,中小型企业在日后的发展过程当中具有很大的潜能,然而,由于内部管理制度较为简化,并且没有按照相关的标准来进行,在发展研究过程中可能存在较多的问题,内部进行控制制度体系不健全对中小企业的扩大化发展需要具有一定的局限性,且容易受到外部的影响,不利于中小型企业的长远发展,也影响着中小型企业拓宽市场规模。因此,在目前的发展情况下,详细的研究企业内部控制体系当中存在的问题,促进其长远发展是十分重要的。本文

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