档案管理制度.docx

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1、档案管理制度一、目的、意义为加强公司档案管理工作,有效地留存、保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本规定。二、适用范围本制度适用于公司各部门。三、主管部门监督责任部门为公司办公室,第一责任人为各部门指定的资料员;第二责任人为资料员所在部门的部门经理。四、具体条款4.1本规定所称的档案是指过去和现在公司各级部门及员工在从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。4.2公司及各部门员工均有保护公司档案的义务。4.3档案工作实行“统一领导、分级保管、分级查阅”的原则,进行网络化管

2、理。4.4公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)。4.5档案工作由公司行政副总统一领导,办公室负责接收、收集、整理、立卷、保管,具体由行政专员执行。4.6办公室应逐步完善档案管理制度,确保档案安全和方便利用,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化。4.7整理内容:以各项目和问题特征为主立卷,一事一卷。4.8过程管理:D属于公司保管的档案:各部门的资料员要做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后或在每季度第一个月的15日前,将上季需归档的预立卷的文件整理成册,移交办公室保管,任何人不得据为己有。2)属部门保管的档案:各分级保管者在每年的3月15日前将上年度档案的总目录、本年度预立卷材料的目

3、录交办公室。3)项目楼盘档案:由办公室负责收集、整理和建立,销售经理负责平时积累和保管,于结案后两周内整理移交办公室。4)重要档案必须以纸质文件形式归档,并刻录光盘电子档案。4. 9销毁:须报总经理批准,销毁时应有行政副总、办公室主任负责监销,并在清单上签字。4 .10公司档案的分类及编号:指定资料员经办公室培训后,按有关档案分类及编号要求操作。1)档案各级分类应赋予简明扼要的名称,以内容性质为准则。2)各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表示。3)档案各类名称经确定后,应编制“档案分类编号表”,将所有分类、各级名称及其编号用一定顺序依次排列,以便查阅。4)档案编号应留若干空档,以备

4、将来组织扩大或业务增繁时,随时可增补。5)档案分类、各级名称及其编号一经确定后,一般不再任意修改,如确需修改,要拟具新旧档案分类编号对照表,以免混淆。6)档案号以一案一号为原则,确定主要类别,编列档号;归档文件,应以目次号为顺序,以活页方式装订于相关类别的档夹内,档夹背脊应标明夹内所含文件分类编号及名称,以便查档。5 .11在业务中对外签署的各种经济合同按合同管理规定处理。4.12借阅:D因工作需要借阅文档的,应填好“档案资料借(查)阅登记表”。2)员工不得随意外带公司重要的文件材料,确因工作需要外带,需办理档案外借手续,经办公室主任核准后,方可带出,用毕即归还。3)阅档人对所借阅档案必须妥善

5、保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,更不能随意乱放,以免遗失。4)公司档案原则上一律不允许外借。特殊情况下外单位需借阅,应持有单位介绍信,并经行政副总批准后方能借阅。外单位摘抄或复印有关档案文件,必须经行政副总对摘抄或复印的材料进行审查、签字同意后方可。5)档案保管人和借(查)阅人均应对涉及公司秘密的内容严格保密,不得泄密和丢失。如有违反,按员工手册相关规定处理。4.13分级查阅:1. 主管级以下员工(含),经部门经理签字批准,可借(查)阅与本部门相关的一般文件资料,密级资料须经分管副总批准;不得查阅其他部门任何文件。如需查阅,须经该部门分管副总批准。2. 部门经理,有权借(查)阅与

6、本部门相关的秘密级资料。查阅其他部门资料时,须由该部门的分管副总批准。3. 副总级人员,有权查阅各部门资料,如涉及非分管部门的密级资料,须经总经理签字批准。4. 公司必须时刻保证档案的完整状态,因借阅时有不可收回的情况,所以要保证公司留存一定的份数,且借(查)阅只允许复印件形式。5. 14公司所有有价值的报告、文件、报表、业务记录等必须备份。6. 15各部门应尽量采用电脑管理和工作,便于业务资料的数字化处理和保存。7. 16备份盘与源盘应分开存放,公司的备份盘应在公司外保存。8. 17档案管理人员调离岗位或离职时,要对其所保管的档案进行全面检查,交接手续完成后方可调离岗位或离职,否则公司有权对

7、其进行处罚。9. 18档案保存期限分为永久保存、10年保存、5年保存三档。1)公司各类证照、印章、各级各类制度、流程、表单、项目代理合同、各类协议、公司大事记资料、会议记录、对内对外公文、项目活动全程资料、总结报告、款项单据、薪资发放记录、车辆相关手续、档案、财务档案等需永久保存;10. 车辆外的固定资产各类资料、耗材使用情况、人事档案、培训、考核资料等需保存10年;11. 保存5年的有后勤消耗记录、考勤记录、书报杂志等。五、检查手段及标准5.1 行政副总对公司档案管理情况进行定期或不定期的检查。5.2 办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录,进行定期或不定期的检查,来监督各部门档案的管理工作。六、奖惩条例有下列行为之一,据情节轻重,给予50500元扣薪处理,若构成犯罪依法追究刑事责任:1)毁损、丢失或擅自销毁企业档案;2)擅自向外界提供、摘抄企业档案;3)涂改、伪造档案;4)未及时上报归档或管理不善的档案管理者,同时考虑调离岗位;5)未按手续借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚);6)将应归档文件、资料据为己有,拒绝向办公室或资料员移交者;七、生效日期本制度自2023年6月1日起生效试行。

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