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XX电气集团有限公司202X年度审计报告XX电气集团有限公司全体股东:我们审计了后附的XX电气集团有限公司202X年12月31日的资产负债表和该年度的损益表及现金流量表。这些会计报表的编制是XX电气集团有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作。以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,及评价会计表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了XX电气集团有限公司202X年12月31日的财状况及该年度的经营成果和现金流量。附件:现金流量表资产负债表损益表XX市XX会计师事务所(公章)中国注册会计师:主任会计师(或授权):报告日期:二OXX年X月X日附件:XX