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部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位:浏阳市图书馆财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率171588.24%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费3万元2万元0.63万元L公务用车购置和维护经费其中:公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待3万元2万元0.63万元项目支出:876.38万元84.33万元820.34万元1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费14.08万元34万元32.63万元其中:办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额5万元165.16万元部门整体支出预算调整1028.27万元1028.27万元厉行节约保障措施L严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度,严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制,切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处说明:“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。