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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:衡阳市广播电为E台(盖章)财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率511511100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数一、部门基本支出7405.636,764.598050.51其中:公用经费783.87855.72663.82其中:办公经费26.052614.37水费、电费、差旅费273.26285294.14会议费、培训费1.44.992.8441.44503.73314.53三公经费41.723637.981、公务用车购置和维护经费40.923437.98其中:公交车购置公交车运行维护40.923437.982
2、、出国经费3、公务接待0.82二、部门项目支出1575.042,269.641214.321、广播电视村村通运行维护经费100.10.12、农村广播网络经费43、“无线数字电视户户通”和“石鼓书院大讲坛”经费6060604、广播电视台无线发射经费6565655、政风行风热线栏目经费6070706、省下放广播专项经费157、民声面对面纪委在行动栏目(2020-2021)928、2021年度市级文化产业发展资金(庆祝建党100周年系列活动及安全播出设备购置)4509、2021年中央支持地方文化服务体系建设6010、广播电视台媒体活动、事业建设及运行服务等项目759.042074.54899.221
3、1、2022年度市级文化产业发展资金(无线数字电视新基站和红票房)120政府采购金额817.6325051.06厉行节约保障措施1 .近几年,我台产管理办法、关于1强化财务审批制度的“定、发票管理办法理办法等制度,补补充要求、固定资1理有关事项的通知2 .以中央“八项;系群众、厉行节约的一公务接待费、会议费格的开支审批程序,支,落实政府采购。3 .按市里有关文,原则上在食堂安排工14 .对台所有资产进行内部成本核算。5 .加强公车管理管理、调派使用,没;节假日期间,公用车!6 .按照“以收定属单位的年度创收任季结”以收入的实际成本。7 .开支预算优先压缩非生产性开支。修订完善了财务预算管理办法
4、、固定资此一步加强财务管理的规定、关于进一步规定、关于厉行节约、压缩开支的有关规乂物业管理实施办法、设备使用收费管充了进一步加强台财务管理和内部控制的生处置管理细则、关于进一步规范发票管等,以制度为抓手不断规范财务管理。规定”和省、市关于改进工作作风、密切联一系列文件精神为指导,依照市财政局关于培训费、差旅费等经费管理办法,设置严实施大额报账审批程序,控制现金支付和借件要求严格控制公务接待标准,一切从简,作餐,坚决杜绝铺张浪费。此行统一管理、统一调配,实行有偿使用,严格执行车辆配备等有关规定,车辆统一有配置豪华内饰,禁止公车私用,下班后及辆一律停放到地下停车库。支、收支配比”原则编制财务预算,明确台务、收入返回比例、开支规模,落实“月清完成比例来下拨经费,从经费的源头上控制安排人员经费、生产性开支,保正常运转,说明:“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人:刘天成填报日期:2023年3月20日联系电话:单位负责人签字: