达川区赵固镇中心学校2022年开展部门支出绩效自评报告.docx

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1、达川区赵固镇中心学校2022年开展部门支出绩效自评报告一、部门概况(一)机构组成达川区赵固镇中心学校属于全额拨款事业单位,是一所九年 一贯制学校。(二)机构职能我单位的主要职能是对适龄儿童实施九年义务教育,提升他 们的综合素质。(三)人员概况我单位编制66人,现有在职人员65人,退休人员57人。 学生总人数为598人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况达川区赵固镇中心学校2021年收入合计1495.33万元,其 中:一般公共预算财政拨款收入1155.03万元,占比77.24%;上 年结转结余资金333.64万元,占比22.31%,非税收入6.66万元, 占比0.45%。(二)部

2、门财政资金支出情况达川区赵固镇中心学校2021年本级本年支出1190.38万元, 其中:基本支出1095.50万元,占比92.03%;项目支出94.88万 元,占比7.97%。(三)部门财政收入结转结余情况。2021年本级单位财政拨款结转333.64万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理达川区赵固镇中心学校根据预算绩效管理要求,本部门在年 初预算编制阶段,开展了预算事前绩效评估,结合中华人民共 和国预算法等相关文件规定做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而 行、讲求绩效和收支平衡。年底,对全年部门整体支出开展绩效 自评。达川区赵固镇中心学校2021年年初预算数为907.77万元, 调整预

3、算数1155.03万元,年末结转结余333.64万元。从评价情 况来看,本部门在执行过程中厉行节约,严格执行财务管理制度, 按照资金管理办法要求进行财务核算,为保持正常运转和稳定, 部分人员经费和工程项目无资金来源,不存在超预算支出。(二)专项预算管理本部门在年初预算编制阶段,根据相关文件和相关政策规定 编制了专项项目开展了预算事前绩效评估,年终对专项项目编制 了绩效目标管理。预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完 毕后,对专项项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情 况来看,在预算执行过程中,严格执行财务管理制度,按照项目 资金管理办法要求进行财务核算,做到了专账管理、专户核算、 专款

4、专用,自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。(三)综合管理情况1 .政府性债务管理情况。达川区赵固镇中心学校2021年部门无政府性债务。2,非税收入管理情况。达川区赵固镇中心学校2021年部门严格执行收支两条线、 所有非税收入全额上缴国库。3 .政府采购实施情况。达川区赵固镇中心学校财务室按照中华人民共和国预算 法和中华人民共和国政府采购法规定编制政府采购预算和 实施政府采购计划,按规定做好备案工作。2021年政府采购预 算为8万元,2021年政府采购实际执行0万元。4 .资产管理。达川区赵固镇中心学校固定资产实行“统一管理,分级负 责”。设置固定资产的管理部门,统一建账、核算,统一登记

5、、 监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门,并负责固定资 产的保管和使用。同时,根据行政事业单位资产清查核实管理 办法,于2021年11月开展了资产清查工作。(1)资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入 行政事业单位资产管理系统,并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2021年11月启动单位的资产清查。5 .内控制度管理。(1)内控制度建设情况:从行政事业单位内部控制规范(试行)实施以来,我单 位积极组织开展贯彻实施行政事业单位内控规范的工作,在 坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础 上进一步完善了本单位的内部控制制度,使之成为符合实际、行 之有效的一套

6、内控制度,提高了单位的管理水平,规范了内部控 制,加强了廉政风险防控机制建设。内部授权审批控制。对单位主要领导、分管领导、各业务 股室负责人等分级授权设限,进一步明确各岗位工作职责、处理 事项的权限范围、审批程序等,建立重大事项集体决策和会签制 度。对不相容岗位相互分离,建立了不相容岗位相互分离制 度。单位制定了内部控制工作方案,成立内部控制领导小组。在业务层面的内部控制方面,完善了单位的预算管理制 度、收支管理制度等,明确收支管理领域内部控制的决策、管理、 执行等职责,严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。在会计控制方面,完善了单位的会计管理制度,强化会计 人员管理制度,加强会计档案

7、管理,明确会计凭证、会计账簿等 处理程序。在资产管理方面,完善了资产管理制度,建立资产台账, 尤其在2016年对行政事业单位资产进行全面清查核实,进一步 完善了资产信息系统,实现了对资产的动态管理。内控监督方面,为保证资产安全和有效使用,财务信息真 实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。 我单位对决策、执行、监督等进行分离,建立了岗位责任制、内 部监督等机制。(2)内部控制建设的不足内控意识不足,内控制度弱化,对建立内部控制缺乏积极 性、主动性。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当 难度和专业性的工作,很难保证内控建设的效率和效果。全面风险管理和内控体系建设面

8、临着涉及面广、部门多、 工作协调难度大等问题。6 .信息公开。达川区赵固镇中心学校按信息公开办要求,2021年上年公 开了 2021年预算,2021年下年公开了 2020年决算。7 .绩效管理。达川区赵固镇中心学校2021年按财政部门要求,本部门全 面开展部门整体支出绩效评价,机关各项支出均遵循“先有预算、 后有支出”的原则,严格执行年初财政预算资金,厉行节约,合 理有效组织开展各项活动,充分发挥资金的使用效率,无违规行 为。8 .依法接受财政监督情况。达川区赵固镇中心学校按照财政部门相关要求,开展了 2021 年度财政监督检查的自查自纠工作,并报送了自查自纠报告及报 表。(四)绩效结果应用情

9、况达川区赵固镇中心学校2021年根据预算绩效管理要求,本 部门在年初预算编制阶段,开展了预算事前绩效评估。2021年 年初预算数为907. 77万元,调整预算数1155.03万元,上年结 转结余为333.64万元,非税收入6. 66万元;决算数为1495. 33 万元。2021年底,本部门对全年部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看,一是财务管理制度健全,各项支出审批流程规 范。我校财务实行重大开支由支委会和行政会研究决定,具体经 办人按流程审批报销支出;二是项目实施规范。各项目确定项目 资金使用范围,进行项目申报,组织项目实施。三是监督措施有 力。各项支出严格执行财政预算,按机关财务管理

10、制度严格支出, 厉行节约,合理有效组织开展各项活动,充分发挥资金的使用效 率。(五)整体效益达川区赵固镇中心学校2021年根据预算绩效管理要求,本 部门在年初预算编制阶段,开展了预算事前绩效评估。2021年 年初预算数为907.77万元;调整预算数1155.03万元,非税收入 6.66万元,上年结转结余为333.64万元;年末对各项支出进行 自查审核,2021年收入决算总数为1495.33万元。从整体支出来 看,2021年资金在预算执行过程中无重大安全责任事故发生、 无违法乱纪现象、为解决农民工工资和维护稳定,不存在超预算 支出;项目支出带来的社会影响良好,有一定的社会经济效益。四、评价结论及

11、建议(一)评价结论总体看,我单位预算编制及执行决算较为准确,支出管理较 为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。部门支出绩 效自评得分为83.5分。(二)存在问题1 .部门整体支出预算编制有待进一步精细化。2 .项目组织实施制度有待进一步健全,管理有待进一步加 强。3 .会计资料归档工作有待进一步强化。(三)改进建议1 .强化管理。进一步强化各项活动的组织实施管理,加强 档案资料的收集和管理,落实具体责任人的责任,确保各项活动 有序开展;各项目实施的质量有待提高;进一步强化财务管理, 规范会计核算,提升财务管理水平。2 .健全制度。进一步完善各项活动的组织实施管理办法, 建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

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