机关事业单位财务自查报告及整改措施.docx

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1、机关事业单位财务自查报告及整改措施1.背景机关事业单位作为国家行政机构的重要组成部分,承担着维护国家政治、经济和社会发展的重要职责,在社会经济生活中发挥着重要作用。然而,由于机关事业单位组织机构复杂、业务范围广泛,因此经常面临着一些财务管理问题。为进一步规范机关事业单位的财务管理,保证财务安全、有效利用资源,国务院办公厅于2019年5月印发了关于印发机关事业单位财务管理规定的通知(国办发(2019)24号)。该规定明确了机关事业单位财务管理的基本原则、主要职责和基本制度,并要求各级机关事业单位在规定期限内开展自查自纠工作。本文总结了我单位的财务自查情况,并提出了相关整改措施,以期进一步加强我单

2、位财务管理,推进全面依法治国。2.自查情况自查工作根据财务自查程序,具体包括:2.1. 自查组织制定自查组织方案,由机关事业单位领导小组成员担任主要领导,设立自查小组,明确每名自查人员的职责和任务,确保自查人员拥有必要的自查手段和自查技能。2.2.自查内容自查内容包括预算管理、会计核算、财务制度、收支结算、资产管理、审计管理和其他财务有关的事项。自查时,重点关注出现问题的环节,通过数据比对、单据核对等方式,查找账务漏洞和问题。同时,还应检查制度是否健全、是否有被利用和滥用的漏洞,以确定自查的重点和难点。本次自查中,我们发现存在下述财务问题:2.2.1.预算管理在编制和执行预算时,没有充分考虑项

3、目需求和资源供给的整体平衡,预算编制粗略,预算执行超支的情况普遍存在。2.2.2.财务制度制度管理不够到位,有的规定尚未落实、有的规定已失效、有的规定存在漏洞,对财务管理的规范作用不足。2.2.3.资产管理关于资产的计量、计划、变更、处置等方面的管理存在问题,存在资产账目与实际情况不符的情况。2.3.整改措施为了解决财务管理方面存在的问题,我们采取了如下整改措施:2.3.1,加强预算管理我们将建立专门机构负责编制、执行预算,明确预算编制、执行与目标、项目需求和资源供给的整体平衡要求。2.3.2.完善财务制度我们将修改完善财务制度,确保制度健全、落实到位,并对计划财务制度的有效性和实效性进行评估。2.3.3.改善资产管理我们将积极推进现代化资产管理体系建设,建立健全资产管理制度,完善资产购置、计量、变动、处置流程,确保资产管理工作合法、规范、深入落实。3.结语本次自查发现的问题严重影响了我单位财务管理的工作效率和质量。我们将在整改措施的推进过程中,加强各个方面的沟通协作,确保整改措施的有效性、实效性和合理性,为我单位的财务工作提供坚实保障。

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